您好,是可以抵扣的,

老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
老师经营范围是软件开发;会议及展览服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备批发;商标代理;版权代理;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公服务;图文设计制作;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;企业形象策划;市场营销策划;专业设计服务;办公用品销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;建设工程施工;电影发行 开回来的发票是设计服务*服务费是我们的成本吗
我们公司是一般纳税人,主营收入钻头技术服务(石油钻井工程中)的,主营成本有:用的技术人员是发的工资(无票),钻头设备是租的(有票),没有购买过钻头设备,在技术服务中也会使用化工材料(有票)。 问题:1,销项发票是技术服务,进项发票是租赁和化工材料。构成购A销B,税务怎么把控这类风险 2,进项发票太少,利润虚高,怎么降低
老师你好,我咨询下软件技术服务公司,有一个人工智能技术服务费收入200万(6%税率发票),光采购设备花了110万(收到13%的进项发票),进项抵扣的时候发现有该项目有留抵的情况,这样子的话会有税务风险吗?还是说要留下一部分在另外项目上抵扣?
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,
2026年1-5工资是5000,社保缴费基数5000,2026年6月调整为3000元,社保缴费基数不能调整还是得按5000缴纳税务局说,2027年才能调整最低基数,把6月到12月社保基数不是多交了吗?
餐饮企业,大众点评线上购券线下到店内消费,在统计报表中属于通过公共网络实现的餐费收入吗?
老师,晚上能开票的吗
个人所得税税率高,又要银行流水,怎么调节?
您好,老师,因为代账公司硬说不能用货物的进项抵扣服务的销项,请问有没有可以抵扣的相关依据呢
您应当让对方提供依据,没有这个依据
谢谢老师!
客气,非常荣幸能够给您支持