填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”与第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”。
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师,通行费电子发票的进项抵扣申报时填写在哪里呢?与国内旅客运输服务一起在附表二8b,10行 吗?
老师 您好!我们是增值税一般纳税人,收到国内旅客运输普通发票,我们可以按普通发票上的税额作为进项税额抵扣吗?收到的标明旅客身份信息的铁路车票及客车票也可以计算抵扣增值税吗?
老师 请问我公司取得的增值税电子普通发票 内容是*运输服务*客运服务费 可以抵扣进项税吗? 没有标明旅客信息 而且在增值税勾选平台里也没有这张发票 是不是不可以抵扣
这个地方为什么减300啊
总公司的人事会帮分公司购买办公用品,但人事实际工资社保都是在总公司发放(属于总公司的人员),那人事帮分公司购买办公用品开具分公司抬头的发票,可以用分公司的公账报销给这个人事报销吗
老师,请问如果企业是代账会计的朋友,请问如果经常咨询财务问题说明什么?
老师,这题材料一旧设备的NCF0等于多少
老师您好,我想问一下,就是以前年度的商品发票没有了,我该怎么做凭证
老师你好,我这个小规模升一般纳税人,我报8月增值税及附加税费申报,申报失败,说是起初数据发生变化,请重新填报,这啥意思
不都是9月交9月保险吗?月初交当月的。还有9月交10月保险的?
老师这个题的分录帮写下谢谢
老师你好,增值税及附加税费申报表,表五,左下角校验问题出现黄色圈圈,请核实您公司是否为小微企业,红色感叹旁边是0,这个不影响吧,是不是能直接申报
之前我公司为A公司垫付线上平台的充值费,保证金,现在A公司将我公司垫付款的钱打回到我公司账上并要求我们开具发票,之前垫付给平台的款项,平台只是给我公司开具的收据,现在我公司必须对A公司开票吗?现在A公司非要我公司对他们开发票,因为他们已经将垫付的款全部打到我公司的公账了,之前挂的全部是应收
你说了2个,我一个数字分开填2个还是。。。而且10行没有计算在内,不明白
二栏都填写,填写同样的数
好的老师,那8b里面就是只要是计算抵扣的普票都填在里面,不管是飞机票火车票旅客运输服务发票普票,对吗
是的,你的理解是对的。