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老师您好!现有一笔业务7月银行收款2500元并开具发票2500元,8月2500发票冲红。重开1500发票退款1000元,这次业务会计分录怎么写?

2025-09-01 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-01 18:10

你好,你借银行存款,贷主营业务收入2500 然后借主营业务收入2500,贷其他应付款2500 然后借其他应付款2500,贷主营业务收入1500,银行存款1000

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快账用户3678 追问 2025-09-01 18:12

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-09-01 18:12

你好,不用客气的了.

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快账用户3678 追问 2025-09-01 18:14

不走应收账款科目吗?老师

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齐红老师 解答 2025-09-01 18:15

你好,这个是要付钱出去了.不用做应收.

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快账用户3678 追问 2025-09-01 18:16

好的,感谢老师!

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齐红老师 解答 2025-09-01 18:16

你好,不用客气的了.

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您好,这个就大方给客户业务员,入销售费用-佣金,年度汇算清缴时纳税调增,这个没有发票不能税前扣除
2023-05-08
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
借库存商品,贷应付账款9600。 二月份借应付账款,贷银行存款9600 4月份借银行存款6400,贷库存商品。
2023-04-13
你好,分录是这样写没错
2020-08-28
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