您好,您这个业务实质是个人给您提供了服务,合规是应该个人为您代开发票列支,不建议这样操作,发票开具需要根据业务性质据实开具,

老师我们有一个小规模工程机械租赁公司,但是没有设备,能不能和别人的机械签订合同挂在公司名下,那就是把别人的机械挂到我们公司,然后就可以开一些维修和加油类费用票,那机械所有人是不是要开机械租赁发票,还是机械费发票给我们,个人建筑服务机械费和机械租赁开具发票的税率不一样的
老师,公司是广告行业的,小规模纳税人,收入和成本是不是应该要相匹配的?我们老板想要这个公司做个中转站,去油站买70万的油卡,开专票回来,然后这个公司开回服务费的发票63万给客户,然后把油卡交给客户,这些油卡票可以当成本票吗?这样做对公司有什么影响吗?
老师我们是物流行业,之前我们公司都是烧天然气的车,进项发票就是9%,但是前段时间我们老板承包的一个运输项目,是需要燃油车运输,于是就租赁了一些柴油车运输,然后我们自己拉了柴油回来给燃油车加油,柴油的进项是13%,但是开出去的运输票是9%,现在每次在进项勾选平台提示税率不一致,我想问一下有税务风险吗
老师公司没有车,确有大量的加油票,因为我们销售出去的产品,运费是我们承担的,但是我们给司机个人结算运费,司机不能给我们提供运费的发票,所以司机给我们他的加油票,加油票开成我们公司的抬头,这样可以作为我们的成本抵扣所得税吗
老师你好,我想问一下就是说,嗯,我们公司就是租了一个那个加油的那种车,我们有这个车,嗯,但是呢,嗯,我们跑业务的时候没有用这辆车,但是呢,那辆车他也是加油车,那个加油车呢,嗯,他就是说加的油跟我们这个车加的油都是一样的,这个规格型号,但是那个车他确实是用于跑业务了,嗯,他他他那个发票能入到我这个加油车名下吗?因为加油车上不显示车牌号高速票我就不入了,但是确实是用于跑业务了,只是我们没用租我们的那个车,我们用的是别人的车,别人那个车我们也不方便签合同,然后报个税什么的就是不太方便,我能不能归到我们这个加油车名下吗?确实是用于业务就是不是一辆车
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?
老师,公司通过公户给员工发放35000的工资,对于公司在个税和社保公积金方面有哪些影响,同时这个35000实际上是这个员工手底下团队3个人的工资,公户直接出账35000给团队的领导。
老师你好,请帮我解答一下以下两个问题: A公司100%投资B公司,B公司要注销,注销时亏损3万,收到100万投资款,请问, 1,B公司收到的100万投资款,如何归还给A公司? 2,B公司注销后,A公司的投资收益-3万如何处理,需要申报交税吗?
老师你好,纳税总额怎么取数?国家企业信用信息公示系统
那怎么操作好些,老师
建议按照合规方式让个人去代开发票,一般情况下车带人租赁的话税局会认可按照经营所得缴纳个税,这种情况一般会有核定政策,您可以问一下您主管税局核定税率最低能达到多少,增值税一般单次500元以内免税,超过500元是1的税率