同学你好
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我们是工业企业,进销存用的是月末加权平均,现在调库存只能调入库,比如一件商品没有了,月初还剩着500我入库那里的数量填了负500,因为用的是月末加权平均,单价不一样,库存里面没有了产品,但是还有余额这个怎么办(比如月初数量是500,金额是5000,入库数量我填负500,因为是加工业算分配率得出成本单价,这样就导致月出的单价和入库单价不一致,产品实际已经不在了,但是还有余额)
老师,我是代账公司的,一个建材加工销售的公司,一般纳税人,今年8月开办,新公司,主要是商砼和水稳,有直接进货直接销售的,也有自己加工,进料石子,水泥,石粉等,加工的我有分配材料和人工费到库存商品入库,没讲有加工费,他们12月突然开了四五十万加工费发票来,这些加工费发票怎么处理好呢,还是专票,怎么做账呢
老师,下午好。老师,我今有一成本问题请教您:我今天在分析成本的时候,发现有一款完工产品在今年4月返选出库,今年7月再以相同的金额返选入库,返选入库金额直接计入完工产品金额项目;返选数量直接计入完工产品数量。这么做是否合理?(但是在当月的完工成本表中,加工费、材料费、动力费、制造费等不体现返选产品的金额。这么做是否合理?谨呈,谢谢!
老师,对方公司委托我们公司加工一批材料,分两种方式,1⃣️种是我们交押金,对方把材料给我们,加工完产品再给对方,第2⃣️种是材料在他们自己工厂,双方只有个数量交接单,我们人员在他们工厂帮他们加工。问:第1⃣️种情况押金我们已计入“其他应收款”,但收到他们的加工材料怎么记?是记原材料入库吗?车间领用再记原材料出库,等产品出来再记库存商品吗?,第2⃣️种怎么记啊?
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后材料和加工费都进委托加工物资账户里吗 不平账怎么结账,原材料一直挂账吗,感觉不对
老师,我想问下,我司小规模纳税人,购进茶杯300个,是以我们线上卖出茶包时当礼品送给客户的,那这茶杯可否直接入销售费用的广宣费了?还是要先入库存商品,然后送出时结转到销售费用了,发票开给客户应该线上是可以不体现茶杯吧?
一个拍摄项目,无实际库存即无库存商品,需要把生产成本转到主营业务成本,不通过库存商品的情况下,可以直接借主营业务成本贷生产成本?这样是合理的?
咨询下:佣金开票一般项目名称是什么?
你好 我想请问下 我公司是一般纳税人蔬菜行业开出去的发票都是普票免税 购进的发票是农产品收购发票(可抵扣增值税)但是我司一直没有需要开专票的客户 所以有很多待抵扣税额 现在公司要注销怎么消耗这部分税额呢
老师,请问BC怎么理解
今年购一批东西,先付钱,也给我们开票了,货没到,账务怎么记,计入成本或者费用可以吗, 如果明年货也没到,合作取消,账务怎么处理
公司有国内设计业务和给国外的设计业务,国外的是免增值税的。请问设计人员去国内客户出差的火车票需要按比例抵扣吗?
@郭老师 老师,公司股东借给公司100万五年了,一直没有计算利息,目前需要补计提以前这四年的利息以及今年的利息,这个怎么做会计分录呢
老师,公司股东借给公司100万五年了,一直没有计算利息,目前需要补计提以前这四年的利息以及今年的利息,这个怎么做会计分录呢
支付报关费的会计分录怎么做
老师,你知道怎么登不
同学,你好 按照加工的数量和单价来登记
单价是估出的成本价吗
同学,你好 嗯嗯,是的
有时候当月加工完的数,对账又转下月去了,很难做到一致
同学,你好
加工的时候,就要算成本。
等到完工登记库存商品的时候,就要把金额录入