您好,
借:成本
贷:银行存款
其他应付款-法人
老师,我们公司一家材料公司有往来,我们从他们那里材料有20万未付款,因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方,这笔也没有通过现金或者银行转账支付,只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万,最后欠他16万,那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢,对方也没有要我们开发票?
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师好,我想咨询一下,我们法人用自己信用在银行贷款100万,银行50万发放到法人私户,法人转进公户用于生产经营,银行把剩余50万银行替我们公司给供应商付货款。100万的利息是法人自己还。麻烦问下这种情况怎么做账务处理,避免风险。
老师,我们公司向银行借了20万,但是贷款时银行这边要求以法人名义贷款,钱是打到法人个人卡上,后来法人又把这20万打到公司基本户里,这种情况需要怎样做账务处理呢?
老师,下午好,我这边一个单位21年11月成立的,然后房租一直没有做到账上,后面22年9月和12月的时候转账到法人银行账户上分别4万总共交房租7万多,这个账现在要怎么处理?没有发票
老师,税务怎么开通呀
高新技术企业,研发出来的产品,可以企业所得税加计扣除吗?
您好!老师,面试时有个公司问我了解过教培机构的财务吗?有没有涉及到人效、时效、平效、企业发展财务规划、建议意见、风险规避、等工作呢?这些我不太懂,请帮忙说说,谢谢。
如果公司这个月没有销售,工资可以0申报吗?
申报和计提工资多,实际发放工资少,怎么做账?
老师,如何判断未分配利润过大呢
老师你好,这个这小微企业享受政策,这个时间怎么写啊,从多会到多会
老师帮忙看看这道题选的啥
(五)企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分,且科技人员指标得分不得为0分。 老师好,我想问一下,如果今年申报科技型中小企业,那么此第五项是需要2024年整年的数据,还是2025年当年的数据?
练习实操的网址是什么
借:其他应付款
贷:银行存款
这样的话,银行存款余额不平呀,银行一共出去的是一笔40,000的转给法人一笔50,000的转给对方公司
借:成本90000
贷:银行存款50000
其他应付款-法人40000
借:其他应付款40000
贷:银行存款40000
是平的哦
好的谢谢
那我要通过应付账款来过渡科目的话,又是怎么样过渡呢?
借:成本90000
贷:应付账款-90000
借:应付账款-90000
贷:银行存款50000
其他应付款-法人40000
借:其他应付款40000
贷:银行存款40000
是平的哦
好的谢谢老师谢谢
不客气,很高兴为您服务