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学校食堂提前收餐费,做账 借:银行存款 贷:预收账款 然后每个月冲收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 销项税 现在学期末,退款做账是 借:预收账款 贷:银行存款 这么做没问题吧

2025-09-02 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 17:45

退款没开票的就直接你那样做

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快账用户1694 追问 2025-09-02 17:52

现在是有一笔钱,没退出去,但是我又想把预收账款这个科目做平,应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-09-02 17:53

还没退且需要退就只能挂在账上,

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快账用户1694 追问 2025-09-02 17:55

那我能做 借:预收账款 贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2025-09-02 17:57

可以那样做的,没问题的

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相关问题讨论
退款没开票的就直接你那样做
2025-09-02
你好,还没有分摊到收入的,做到预收账款就可以的。
2022-06-30
这样的账务处理在一般情况下是正确的。 预收学费时,借记“银行存款”,贷记“预收学费(某某名字)”,反映了学校预先收到的款项。 后期退费,借记“预收账款”,贷记“银行存款”,冲减了之前预收的款项。 产生收入并开发票时,借记“预收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费”,将预收账款中对应的已实现收入部分进行结转,并确认收入和相关税费,符合会计准则和财务处理的原则。
2024-07-10
同学你好,成本包括工资,食材等 借,主营业务成本 贷,应付职工薪酬一工资,保险等 贷,银行存款;
2021-09-09
同学你好 这个可以的
2022-02-10
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