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老师一般纳税人平时只计提增值税,年末用结转增值税销项的进项的借袋方吗

2025-09-04 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 08:17

你好,按现在的会计制度是可以不用的。

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快账用户7879 追问 2025-09-04 08:51

老师现在接对方的账,他给我的科目余额表期末余额借袋方是相等的,但是应付账款的总额和明细对不上是怎么回事, 我录科目初始数据的时候最后不平衡有差额

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齐红老师 解答 2025-09-04 08:52

你好,这个你要去查看这个科目。看差异是哪个项目导致的。 你是看的财报和明细对不上是吗

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快账用户7879 追问 2025-09-04 08:54

是他给我的科目余额表上的应付账款的合计数和明细的合计数不一致,

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齐红老师 解答 2025-09-04 08:55

你好,那应该找对方了。

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快账用户7879 追问 2025-09-04 09:02

他科目余额表期末余额最后的借袋方是相等的呢

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齐红老师 解答 2025-09-04 09:05

你好,是这样,你说的情况,老师了解了,但是老师也跟你一样,只知道结果。至于是什么原因,老师也不清楚。所以要跟对方确认,问对方,为什么会这样。这样方便以后我们处理

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快账用户7879 追问 2025-09-04 09:16

老师麻烦您帮我算一下应付账款的合计数和总数是不是不一致,这个是软件里的科目余额表,都是自动生成的,为什么不一致呢

老师麻烦您帮我算一下应付账款的合计数和总数是不是不一致,这个是软件里的科目余额表,都是自动生成的,为什么不一致呢
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齐红老师 解答 2025-09-04 09:17

你好,这个应该是软件设置的公式,比如有负数的时候,应收负数部分,他可能放到预收或者应付。

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快账用户7879 追问 2025-09-04 09:21

老师有2个负数70000,现在总数只差1个70000,

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齐红老师 解答 2025-09-04 09:22

你好,你要看软件公式。老师只是提供一个方向给你。

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快账用户7879 追问 2025-09-04 09:23

老师我知道了怎么回事了

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齐红老师 解答 2025-09-04 09:23

你好,好的。你真厉害,这么快就知道了。

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相关问题讨论
你好,按现在的会计制度是可以不用的。
2025-09-04
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-05-22
你好,这种情况结转或者不结转都是没问题的
2024-01-04
你好不是这样处理的 发你正确的  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2023-11-02
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-06
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