你好,按现在的会计制度是可以不用的。
老师你好,一般纳税人,只有销项,没有进项,期末要结转到未交增值税那里吗?
请问老师,平时月份没做增值税进项和销项结转,年末结转一次,这样的话12月份就是要清空销项税额的贷方和进项税额的借方吗?
老师,有进项税额留底,月末结转增值税的时候 还用结转增值税吗 结转到未交增值税借方
老师,一般纳税人月末结转增值税时,要不要做 借:应交税费—应交增值税(销项),贷:应交税费—应交增值税(进项)?
老师一般纳税人,进项大于销项,需要结转增值税吗,年末怎么结转进销
老师您好,我们公司打算注销,但是未分配利润那有50万的余额,要怎么处理呢?是不是必须得交税呢?能转到盈余公积或者资本公积去吗?
麻烦问一下老师,开电子发票可以备注哪个部门吗?开普票
发电企业做收入时按照实际发电量做收入还是电网结算电量做收入
老师,请问一下2024.8月,管理费用服务费2000,入到库存商品了。现在25年 8月调整是不是先冲去年的分录 借库存商品-2000 贷应付账款 -2000,借利润分配未分配 贷应付账款,这样调整行不行吖?
公司买的办公日用品这些能抵扣吗,比如卫生纸了,打印纸,笔了,耗材
老师,工会收取会费如果是52.725元,这样怎么收?
老师你好,我的本年利润,你看在试算平衡表上,这样填对不,再就是三项附加税在应交税费里面填,还是在税金及附加填就可以了,长期借款,本期没有发生额,我直接填到试算平衡表的期末余额了,这样对不
老师,临时工在公司干几天就不干了,还需要申报工资薪金个税吗?
销售中央空调同时有安装,是混合销售吗
借:使用权资产 12『初始直接费用』 贷:银行存款 12 老师这是甲公司花的费用,为何计入乙公司?
老师现在接对方的账,他给我的科目余额表期末余额借袋方是相等的,但是应付账款的总额和明细对不上是怎么回事, 我录科目初始数据的时候最后不平衡有差额
你好,这个你要去查看这个科目。看差异是哪个项目导致的。 你是看的财报和明细对不上是吗
是他给我的科目余额表上的应付账款的合计数和明细的合计数不一致,
你好,那应该找对方了。
他科目余额表期末余额最后的借袋方是相等的呢
你好,是这样,你说的情况,老师了解了,但是老师也跟你一样,只知道结果。至于是什么原因,老师也不清楚。所以要跟对方确认,问对方,为什么会这样。这样方便以后我们处理
老师麻烦您帮我算一下应付账款的合计数和总数是不是不一致,这个是软件里的科目余额表,都是自动生成的,为什么不一致呢
你好,这个应该是软件设置的公式,比如有负数的时候,应收负数部分,他可能放到预收或者应付。
老师有2个负数70000,现在总数只差1个70000,
你好,你要看软件公式。老师只是提供一个方向给你。
老师我知道了怎么回事了
你好,好的。你真厉害,这么快就知道了。