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@朴老师,我们公司要做三体系认证,但是这个认证老师是东北的,他们往返的机票,以及住宿费,还有餐费也要求我们给他们报销,我们是直接报销给他们个人就行么?这些他们给我们提供发票请问我们计入什么科目?能不能税前扣除?税务上面需要注意什么?

2025-09-04 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 15:12

可直接报销给老师个人(需合规发票 %2B 佐证材料);计入 “管理费用 - 咨询服务费” 或 “管理费用 - 其他(认证相关)”;能税前扣除(需真实、票据合规);税务注意:发票抬头写你公司,超 500 元要发票,留存认证合同、老师身份信息证明相关性。

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快账用户7793 追问 2025-09-04 15:14

好的老师,那就是只要是确实为了这个认证他们所垫付的这些日常费用都是可以直接报销给他们个人的,也不需要给他们申报个税是吧,而且我们也是可以根据发票进行税前扣除是吧,其他没有什么要注意的了吧

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齐红老师 解答 2025-09-04 15:14

同学你好 对的,没有了

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快账用户7793 追问 2025-09-04 15:15

老师的身份信息是需要留存他们身份证照片么

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齐红老师 解答 2025-09-04 15:16

同学你好 对的 需要的

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可直接报销给老师个人(需合规发票 %2B 佐证材料);计入 “管理费用 - 咨询服务费” 或 “管理费用 - 其他(认证相关)”;能税前扣除(需真实、票据合规);税务注意:发票抬头写你公司,超 500 元要发票,留存认证合同、老师身份信息证明相关性。
2025-09-04
你好!这个你要做,建议简单点,计入业务招待费
2023-07-21
您好,这个需要有对方的明确注销的证明就可以
2023-10-19
执行双方协义约定就可以     要是合同上明确写清楚个人是 不承担是 单位承担这些 个人不用交个税 
2023-07-21
这个费用会不会大于他消费的,不大于的话,你可以充收入,但是你之前给他开了发票的,需要红冲。
2024-02-20
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