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我们是施工方,甲方用房子抵工程款给我们,我们又抵给下面的材料商。怎么做分录?

2025-09-05 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 09:23

同学,你好
甲把房子过户给你了吗?还是直接过户给下面的材料商?

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快账用户9608 追问 2025-09-05 09:24

直接过户给材料商,

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齐红老师 解答 2025-09-05 09:27

同学,你好
好的。你们的分录
借:应付账款-材料商
贷:应收账款-甲方

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快账用户9608 追问 2025-09-05 09:32

但是材料商的货款和房子的金额有差异,例如第一种情况是,货款130万,房子165万。第二种情况是货款100万,房子95万。怎么处理分录?

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齐红老师 解答 2025-09-05 09:34

同学,你好
这个差额会补齐吗??还是就是放弃了?

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快账用户9608 追问 2025-09-05 09:37

吃亏还是赚了都是我们自己承担

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齐红老师 解答 2025-09-05 09:38

同学,你好
那差额计入营业外支出或者营业外收入

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快账用户9608 追问 2025-09-05 09:42

麻烦老师按照上面的情况,写一下完整的分录好吗?

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齐红老师 解答 2025-09-05 09:44

第一种情况是,货款130万,房子165万。你应收甲方多少钱?

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快账用户9608 追问 2025-09-05 09:47

甲方给我们很多套房子,就是拿甲方给的其中一套165万的房子抵货款130万的,我没明白老师问的什么意思?

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齐红老师 解答 2025-09-05 09:49

同学,你好
你们是施工方,甲方欠你们多少钱??
就是这个房子准备用来抵扣多少钱,和房子原本的价格无关

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快账用户9608 追问 2025-09-05 09:50

甲方欠我们3000万

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齐红老师 解答 2025-09-05 09:52

同学,你好
不是总的,是这套房子要抵扣多少??
比如抵扣100万,然后材料商,你们要支付120万

借:应付账款120
贷:应收账款 100
营业外收入20

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同学,你好
甲把房子过户给你了吗?还是直接过户给下面的材料商?
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