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物业会计,老板为了估计物业管家征收物业费,管家每收一户奖励50元,当天发放,财务应该怎么做账

2025-09-05 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 16:38

那个造工资表里边,按工资做账就行

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快账用户4670 追问 2025-09-05 16:40

老板让财务征收一户,当日在群里发50奖励,我怎么从对公账户里面先支出来这部分钱呢

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快账用户4670 追问 2025-09-05 16:40

借支备用金吗,做成其他应收款吗

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齐红老师 解答 2025-09-05 16:43

是老板出的钱,就计入其他收款-老板

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快账用户4670 追问 2025-09-05 16:46

是想让财务先从对公账户里支出来,然后每天有收到物业费,就在群里兑奖励,财务发给对应人员,如果我做成,借:其他应收款-我,等我把钱发出去之后,之后我怎么还这笔钱呢

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齐红老师 解答 2025-09-05 16:51

借:其他收款-老板 贷:银行存款 老板再群里发钱就冲其他收款-老板

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快账用户4670 追问 2025-09-05 16:54

发钱的时候不做账,月底发工资的时候做进工资表里面吧。 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 这样对不对

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快账用户4670 追问 2025-09-05 16:57

我们公司法人不是老板,公司法人是我们的一个经理,每次有运营款打进的时候都是我们这个经理打过来,我都是做其他应付款,这次借支不能直接借给我吧,是不是也是得先借给法人呢,才能做其他应收款

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快账用户4670 追问 2025-09-05 16:59

不能直接借支给我把,能不能借支给法人。让后让法人个人再转给我

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快账用户4670 追问 2025-09-05 16:59

是不是这样呢

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齐红老师 解答 2025-09-05 17:00

可以直接打款给 出纳的

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快账用户4670 追问 2025-09-05 17:01

直接打给出纳,发工资的时候是不是这样做账,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-出纳

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齐红老师 解答 2025-09-05 17:03

是的,就是那样做的哈

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借,银行存款79100 贷,主营业务收入7000-2917 预计负债5000÷(5000+7000)×7000=2917 应交税费,增值税9100
2022-11-21
同学你好 稍等写给你
2025-05-06
同学,您好,容老师仔细看看。
2022-02-10
你好,公司是借银行存款,贷其他应付款 然后支付的时候,做相反的分录。 另外这个建议你问一下税务局,看是不是要计入工资交个税?正常来说这个是要计入工资的。
2025-04-11
你好,那就是你们单位买了票送出去不需要有销售票据的权利,直接发放就可以,如果你们需要销售的话,你开不了发票,让对方开。
2023-04-24
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