对的是的,需要转固定资产先暂估。一般纳税人,对方给你开专票的话,就按照不含税的暂估。
老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
某增值税一般纳税企业自建仓库一幢,购入工程物资200万元,增值税税额为26万元,全部以银行存款支付,已全部用于建造仓库;耗用库存材料50万元,应负担的增值税税额为6.5万元;支付建筑工人工资36万元。该仓库建造完成并达到预定可使用状态。购入工程物资时借()()贷()、在建工程领用工程物资借()贷()、耗用原材料借()贷()、分配工资时借()贷()、工程完工达到预定可使用状态时借()贷()。(写出科目和金额)【ps:题目是完整的】
老师,我们公司新建了几条船,已经在使用了,所以暂估入固定资产了,其实在建工程的发票也收到了,但在建工程账上一直有四百多万最后没结转,现在是暂估少了,账上还有再见工程四百多万,我应该怎么做分录调整?之前做的折旧还需要调整吗?
老师在建工程达到预定可使用状态,先转到固定资产,后期固定资产金额有变动,是红冲原来固定资产,重新计入新的,还是只计入差额
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?
老师您好,会做人是什么意思?
老师,请问建筑企业设置合同资产和负债。还需要再设置合同结算科目吗
账上库存现金余额特别大,会引来什么税务风险?
老师好,销项税额可以留到下月抵扣吗?
差额部分先暂估吗?
现有的在建工程转固定资产
对的是的,是这么做的。
你这个是完整的一体的吗?是的话应该一块转固定资产。
完整一体是什么意思
就是整体一块使用的意思,不能拆分。一个固定资产一块转。比如ABC同时组成一个固定资产,这属于一个固定资产,必须同时一块结转,不能单独结转A,或者单独结转B,或者单独结转C。
2个不动产权证,一个办公楼一个车间,
那就分别可以做固定资产,分别转
分别转不知道车间和办公楼的各金额,当时是一起做的,
他不知道就一块结转,就做一个固定资产。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。