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老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!

2020-12-10 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 14:02

您好 请问有预算书吗

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快账用户6927 追问 2020-12-10 14:02

有没有预算书

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齐红老师 解答 2020-12-10 14:04

那工程造价怎么来的?

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快账用户6927 追问 2020-12-10 15:00

是哦,老师,我去查查

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齐红老师 解答 2020-12-10 15:02

嗯嗯 您先看下工程造价

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快账用户6927 追问 2020-12-10 16:46

老师,工程造价表已找到,现在的问题是办公楼和车间的建造有借款,那我11月份是不是应该把这部分利息资本化后再一起转固定资产啊?

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齐红老师 解答 2020-12-10 17:01

11月份是应该把这部分利息资本化后再一起转固定资产

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您好 请问有预算书吗
2020-12-10
你好!可以先按合同金额暂估入账结转固定资产
2020-12-14
您好,按权责发生制挂账,不考虑发票影响
2022-11-13
学员你好,分录如下 )(1)2020年1月1日购入无形资产使用权,以及办公楼建造过程的分录( 借*无形资产5000贷*银行存款5000 借*在建工程2500+500+500=3500 贷*工程物资2500应付职工薪酬500银行存款500 (2)2020年12月31日办公楼达到预定可使用状态 借*在建工程5000/50=100贷*累计摊销100 借*固定资产3600贷*在建工程3600
2022-12-23
同学你好 借固定资产 借进项 贷应付账款暂估 或者做 借预付账款 贷银行存款 这样
2021-11-24
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