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7月开的那个发票 目前只是进行了退税勾选确认,但是实际上并没有退税 现在要红冲那张发票 需要做回退 这个具体步骤是什么样的

2025-09-06 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-06 13:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-06 13:54

您好,如果你已经对 7 月的发票进行了退税勾选确认,但还没有实际退税,现在要红冲这张发票,需要先做回退。具体步骤如下:你要登录电子税务局,通过【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【进货凭证信息回退申请】这个路径,或者直接在首页右上角搜索栏输入 “进货凭证信息回退申请” 进入。然后手动录入需要回退的发票的相关凭证信息,点击【新增】按钮,在弹出的页面根据系统提示进行信息采集。填写完确认无误后,点击【提交】按钮,接下来就等主管税务机关审核。等税务机关核实该发票尚未申报出口退税,并将发票电子信息回退后,你就可以进行后续的红冲操作了。

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亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
这张进项发票7月不需要入账
2022-09-19
你好,之前这张发票已经选择退税,这张发票不能进行抵扣了,在系统抵扣选项不体现这张发票
2023-10-12
你好,你是商贸的吗?如果是的话选择退税勾选。
2021-08-03
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
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