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老师你好,上个提问结束,我只能从新跟你说,现在遇到问题,问题我公司规模纳税人,3月份开通税务,已经零申报一个季度,公司还没开始建账,公司是电商行业,实际有收入是7月份,金额非常小,我同事说可以继续零申报,但是公户有流水进来,老师你跟我说如果开票了,就不能零申报了,请问老师,这个开票了是指我们开出去的发票还是,别人给我们开的,采购材料给我们开的发票目前有几千块了,我们开出的票目前还没有,请问现在我应该怎么办,麻烦老师按实际工作情况给我解答,万分感谢

2025-09-06 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-06 15:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-06 15:56

您好,小规模纳税人电商企业,7月份已经有实际收入且公户有流水进来,就不能再继续零申报了,无论你有没有开出销售发票。现在你应该立即建账,从公司成立时开始补建账务,把7月份的实际收入入账,即使金额很小也要确认收入并申报。收到的采购发票(几千块)应作为成本费用入账。从7月份开始进行正常申报,不能零申报。如果你是小规模纳税人,季度销售额不超过30万元可以享受免征增值税优惠,但仍然需要正常申报,在申报表中填写免税销售额。比如你7月份收入是5000元,那么申报时应该填写5000元作为免税销售额(5000<300000),而不是零申报。这样做既能合规申报,又能享受税收优惠,避免税务风险

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快账用户7287 追问 2025-09-06 16:02

目前新手建账有点困难,如果本季继续零申报,下季再完善账务,可行不?

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齐红老师 解答 2025-09-06 16:08

 您好,做法不可行,而且会带来税务风险。因为你7月份已经有实际收入且公户有流水进来,继续零申报属于虚假申报,一旦被税务机关发现,可能面临补税、罚款甚至影响纳税信用等级。作为新手建账确实有难度,但你可以先从最简单的流水账开始,记录每一笔收入和支出,然后再逐步完善。电商行业建账其实并不复杂,主要是记录销售收入、平台费用、采购成本等基本项目。如果实在有困难,可以考虑请专业代账公司协助,或者购买简易财务软件辅助记账。记住,税务合规比账务完美更重要,即使账务简单,也要如实申报实际发生的收入。

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快账用户7287 追问 2025-09-06 16:17

好吧,问了两个同学,一个说可以零申报,一个说最好做账报收入,我也蒙了,新手上岗太痛苦了

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齐红老师 解答 2025-09-06 16:24

您好,要按实申报,漏了要补税交滞纳金的

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快账用户7287 追问 2025-09-06 17:07

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-06 17:15

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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同学,你好,这个小规模以后将来会有业务发生吗?
2023-11-04
开票:若个人代公司付且有证明(如代付证明等 )可开;无关联则不可开;个人是公司员工且能证明业务为公司,可开。无合理证明,四流不一致有税务风险。 开票类目:做赛事课程服务,开 “现代服务 * 赛事服务” 可行。 无票收入:分录借银行存款等,贷主营业务收入、应交税费 —— 应交增值税。满足收入确认条件未开票时做。需缴纳增值税,申报时填未开票收入栏。
2025-05-07
你好!是按权责发生制,属于什么时候的,就要在什么时候申报
2022-04-21
①根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》,对于旅游服务,一般纳税人适用税率为6%,小规模纳税人适用3%的征收率。并没有5%的税率。 ②您描述的这种情况在实际操作中可能会遇到。如果发票备注栏注明了差额,但未收到全部发票,您需要在申报时按照实际收到的发票金额进行申报。对于未收到的部分,您需要与对方协商,争取尽快收到发票,或者与对方协商将发票金额折现支付给您。 具体申报方式,您可以参考以下步骤: 1.登录电子税务局或到税务局前台申报。 2.填写申报表,将您的销售额和已收到的发票金额填入表中。 3.如果未收到的发票金额较大,您可能需要填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》中的“未开具发票”部分,并备注相关情况。 4.按照相关规定缴纳税款。
2023-10-11
成本按照收入对应的比例,他俩是一样比例同步结转。 然后分包出去的记录到工程施工合同成本分包款。这个成本里面。 后面是这个有收入的时候再结转到主营业务成本。
2024-02-28
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