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老是,对方5月份给我开的发票,85000进项税我也抵扣了,但是8月份的时候他要求作废了,完了8月又给我开了一张正确的,做废的跟正确的怎么做分录

2025-09-08 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 09:40

你好,你要做进项转出,然后新的发票正常重新入账抵扣。

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快账用户5296 追问 2025-09-08 09:40

进项税额转出怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-09-08 09:40

你好,要看你5月如何做的分录,用的什么科目。

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快账用户5296 追问 2025-09-08 09:56

老师我5月份,借固定资产75221.24接,待认证进项税额9778.76贷银行存款85000,,,借应交税费应交增值税进项税额9778.76贷待认证进项税9778.76,,,,老师我现在做一样的都做负数可以么?第二个问题,他给我新开的发票我再按5月份的重新做一遍

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齐红老师 解答 2025-09-08 09:56

你好,可以的。可以按你说的这样做。

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去发票真伪里面查一下的。
2022-09-23
你好。把原来的分录红冲,报表进项税额转出 再按发票做账。
2021-02-08
你好,八月份借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证 这个八月份你给对方开了红字信息表的吗?如果是的话,借应付账款, 借主营业务成本负数、 贷应交税费、应交增值税进项转出 然后九月份借主营业务成本应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
2022-10-24
你好,只需要给对方正确的,其他的都是你自己留存。
2021-05-25
同学你好 那你直接不做,只做后开的这个蓝字发票
2021-08-31
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