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老师,项目工期是5月开始,项目上6.7月计提发放了农民工工资,现在甲方又一次拨了80万的工资(项目全部工资部分),8.9月没有那么多人干活发不完,成本方面我可不可以暂估成材料,下个月冲掉在继续计提发放工资?

2025-09-08 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 10:49

同学,你好
是可以的

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快账用户5327 追问 2025-09-08 10:58

老师,6.7月计提发放工资已报个税,如果七月再计提一笔工资,是不是不能和已申报个税的人重复,如果是另一批人就可以在7月再计提一笔吗?

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齐红老师 解答 2025-09-08 11:01

同学,你好
如果是另一批人就可以在7月再计提一笔吗?

可以的

头像
快账用户5327 追问 2025-09-08 11:06

老师,这个项目最开始决定不单独拨农民工工资,拨到基本户的预付款我们转到工资专户发了工资,现在甲方因审计又专门开了个工资专户单独拨30%的工资,之前已经发掉的工资怎么处理比较妥当啊?

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齐红老师 解答 2025-09-08 11:07

同学,你好
之前已经发的工资,就正常做账,不做其他处理

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快账用户5327 追问 2025-09-08 11:15

我算了一下:之前发掉的+又拨的30%到项目总完结工资占比达到37.5%了,这个有风险吗?

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齐红老师 解答 2025-09-08 11:15

同学,你好
这个不要紧的

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快账用户5327 追问 2025-09-08 11:18

好的,谢谢老师!老师,一次拨了工资发不完,我暂估成材料成本下月冲掉继续发工资的话分录怎么写(因为没有具体的供应商,不知道怎么设置做了)?

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齐红老师 解答 2025-09-08 11:20

同学,你好
借:原材料、库存商品
贷:应付账款-暂估

借:工程施工
贷:原材料、库存商品

头像
快账用户5327 追问 2025-09-08 11:24

那就是应付账款后面不用设置具体明细,直接“应付账款~暂估”就可以是吧?谢谢老师了!

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齐红老师 解答 2025-09-08 11:24

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
是可以的
2025-09-08
你好;  你们专户可以发工资的;这个专户不发给员工吗?   
2023-03-20
那让你让你职工最好把这个钱退回来,最好退到是你的基本户。然后基本户把这个钱再支付给甲方,甲方再转到他的农民工专户去发工资。
2025-09-01
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
你好,这样做可以的。
2022-06-19
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