咨询
Q

老师下午好!请教一下,我们有一家客人既是我们厂商也是我们客人。因为经常有客诉问题,后续她们只会是我们厂商,不在是客人,但因后续不合作,前期因客诉问题导致需要扣款,但是又不合作,后面没有应收账款可以抵扣。请问可不可以在我们的应付账款上增加?为什么?谢谢!

2025-09-08 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 14:46

不可以在应付账款上增加,应冲减应付账款。因为客诉扣款是你方对厂商的债权,应付账款是你方对厂商的债务,无应收账款抵扣时,需用债权冲减债务,而非扩大负债,符合会计准则中负债基于真实义务确认的要求。

头像
快账用户4841 追问 2025-09-08 15:03

那现在没有应收账款可以抵扣?我们只能后面开相应的红字发票扣款吗?

头像
齐红老师 解答 2025-09-08 15:04

同学你好对的 只能这样了

头像
快账用户4841 追问 2025-09-08 15:13

老师,请问是否可以跨年?如果跨年了是否可以红字发票做退款处理?谢谢!

头像
齐红老师 解答 2025-09-08 15:14

同学你好 这个可以的 2.涉及损益的得用利润分配未分配利润

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不可以在应付账款上增加,应冲减应付账款。因为客诉扣款是你方对厂商的债权,应付账款是你方对厂商的债务,无应收账款抵扣时,需用债权冲减债务,而非扩大负债,符合会计准则中负债基于真实义务确认的要求。
2025-09-08
同学你好 不是的 这个是无限责任哦
2021-06-08
去年的做往来然后今年冲减就可以
2022-06-21
不可行。这样做存在税务风险,如发票与业务不匹配可能被认定为虚开发票,影响出口退税,还会导致财务核算风险,包括成本核算不准确、库存管理混乱等。应确保发票与实际交易相符,与厂商协商解决请款问题,而非违规使用发票。
2025-04-08
你好,原则上应该是谁收款谁开票,然后看看你们之间的协议约定怎样规定的
2022-06-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×