增值税:不交,因补贴与销售收入不挂钩,不属于增值税应税收入,也无需给财政开增值税发票(若需开票,用非税收入票据或财政监制收据)。 做账: 补贴未收到时:借 “其他应收款 - 应收财政补贴款”,贷 “递延收益”; 收到补贴:借 “银行存款”,贷 “其他应收款”; 收下游发票并付款:先借 “递延收益”,贷 “应付账款”,再借 “应付账款”,贷 “银行存款”
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
18:33问答详情23:58:06后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,经营范围只有学术研究,交流活动,技术转让,软件评估与测试,环境试验这几项范围,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?符合我们经营范围的呢?娜娜呢52023-06-1318:31发布18次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好你偶尔发生的;你直接开票即可;开现代服务*会议补助费;这样开按6%2023-06-1318:32不需要去增加临时税种吗?没有风险吗?
18:37<问答详情18:33问答详情23:58:06后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,经营范围只有学术研究,交流活动,技术转让,软件评估与测试,环境试验这几项范围,上月举办了一个交流活动会议,收到了中国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?符合我们经营范围的呢?娜娜呢52023-06-1318:31发布18次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好你偶尔发生的:你直接开票即可:开现代服务*会议补助费:这样开按6%2023-06-1318:32不需要去增加临时税种吗?没有风险吗?娜娜呢52023-06-1318:34发布38次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你问你税务局,只要你税务局那边同意,不用增加范围也可以开。2023-06-1318:36一增加临时税种的话,增加什么税种?
老师您好,我们是小规模子公司,发现前年去年销售成本金额计算错了合计多结转了三万六,现在需要用什么科目如何调帐
劳动合同不在这个公司,工资也不发放,可以报销费用吗?是财务负责人,其他不变,可以吗?
承兑贴现收入计入什么科目
公司进项税足够抵扣销项税,需要全部抵扣完,还是部分不勾选留着下月用,按税负比例交增值税!两个行为哪个比较好
请老师,帮忙解答。谢谢
银行利息100 借银行存款100 贷财务费用100(我红笔写在借方了) 对吗? 然后月末结转费用,借本年利润100 贷财务费用(是红笔登记在借方吗) 求助老师
福利费计入了管理费用没有计入主营业务成本里有税务风险吗
老师外省的油费入差旅费还是车辆使用费
你好,跨境电商的收入,是需要根据报关单的金额,开具0税率发票吗?还是按照企业支付宝收到的金额提现做收入?
承兑贴息收入做凭证需要计税吗
老师,要求开发票,我们供销社支付补贴,还会赚一点点,收到发票不做费用吗?税务申报要做营业外收入吗?
收到发票的话计入费用哦
收到发票记入费用,不做成本里是吗老师,那申报的时候费用太大税务有问题吗?会不会预警,专管员会问为什么费用这么多确没有收入
同学你好 你你们是种植农作物吗
不是的老师,是这样的省财政补贴的农业社会化服务项目资金,由供销社来实施完成发放给下面提供服务的公司或者个人,就是这个补贴也相当于供销社经手,然后还自己留一点,
这个是补贴,是正常的
就等于发给供销社的补贴一样是吗老师,然后下面提供服务的开发票来就是发生的费用是吗,就是不知道账怎么做,按政府补贴做账吗,从收到提供服务的发票到收到财政补贴的钱和给财政开发票账怎么做老师
同学你好 对的 是这样 做成补贴 借 银行 贷营业外收入
老师,你没明白我说的意思,我知道做成补贴,我问的是先收到提供服务发票怎么做账,然后开补贴发票给财政又怎么做账,最后才收到财政补贴钱怎么做账,
收服务发票(发生费用):借 “管理费用 / 销售费用等 + 应交税费 - 进项税额”,贷 “应付账款 / 银行存款”; 开补贴发票给财政(申请补贴):借 “应收账款 - 财政局”,贷 “其他收益 / 营业外收入 - 政府补助 + 应交税费 - 销项税额(若应税)”; 收财政补贴款:借 “银行存款”,贷 “应收账款 - 财政局”; 给供销社补贴:收供销社发票时,借 “管理费用 / 营业外支出等 + 进项税额”,贷 “应付账款 - 供销社”;后续申请补贴、收款同上,付款给供销社时借 “应付账款 - 供销社”,贷 “银行存款”。
老师,补贴发票开给财政,没收到钱,借其它应收款,贷营业外收入吗?钱还没收到就交税吗是不是贷递延收益,我们是小规模纳税人,
同学你好 那你就递延收益