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老师问一下,公司销户,之前计提的法定盈余公积,这个账务怎么处理?分录怎么写?

2025-09-08 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 18:51

借盈余公积贷利润分配盈余公积, 借利润分配盈余公积 贷利润分配未分配利润

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快账用户5034 追问 2025-09-08 18:52

多谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-08 18:52

不用客气,工作愉快。

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快账用户5034 追问 2025-09-08 19:24

老师,问一下,我们公司注销,之前的固定资产还没折旧完,领导说找不到了,我们做完账后,需要附什么附件吗?

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齐红老师 解答 2025-09-08 19:26

借:待处理财产损溢 累计折旧(已计提折旧) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(非正常损失时) 贷固定资产 借营业外支出贷待处理财产损益

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齐红老师 解答 2025-09-08 19:27

盘点表,然后盘点说明领导签字。

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快账用户5034 追问 2025-09-08 19:27

然后附件需要固定资产卡片打印出来,领导签字作为附件吗?

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齐红老师 解答 2025-09-08 19:28

你好对的 是这么做的

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快账用户5034 追问 2025-09-08 19:29

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-08 19:40

不用客气工作愉快

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借盈余公积贷利润分配盈余公积, 借利润分配盈余公积 贷利润分配未分配利润
2025-09-08
您好 提完法定盈余公积 第二年不需要单独做账务处理
2020-12-08
(1)企业用盈余公积弥补亏损时: 借:盈余公积 贷:利润分配----盈余公积补亏 (2)年末结转盈余公积补亏时: 借:利润分配----盈余公积补亏 贷:利润分配----未分配利润
2023-10-16
是的,是这样账务处理的,结转利润分配明细科目
2021-05-28
同学你好 这两个分录是期末结转的分录,应该在结转损益之后做
2022-01-09
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