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老师我单位是个体户,我给对方开1%的专票,对方收到发票后,可以抵进项税吗,谢谢老师

2025-09-09 07:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-09 07:51

一般情况下,如果对方是增值税一般纳税人,且取得的 1% 征收率的增值税专用发票是真实合法的,用于增值税应税项目,那么对方可以按发票上注明的税额进行进项税额抵扣。 例如,对方取得你单位开具的 1% 专票,发票上注明的税额是 100 元,那么对方就可以在申报增值税时,将这 100 元作为进项税额进行抵扣。 但如果对方将该专票用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,则不得抵扣进项税额。

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一般情况下,如果对方是增值税一般纳税人,且取得的 1% 征收率的增值税专用发票是真实合法的,用于增值税应税项目,那么对方可以按发票上注明的税额进行进项税额抵扣。 例如,对方取得你单位开具的 1% 专票,发票上注明的税额是 100 元,那么对方就可以在申报增值税时,将这 100 元作为进项税额进行抵扣。 但如果对方将该专票用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,则不得抵扣进项税额。
2025-09-09
可以开的,没问题的哈
2025-01-20
可以给对方开3%的专票
2025-09-08
根据发发票上面价税合计*9%
2020-08-31
您好,这个的话是可以计入外账的,能
2025-01-24
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