同学,你好
借:研发费用-差旅补助
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
采购员孙岩出差回来,报销差旅费8380元,退回余款20元。其中:飞机票4310元,住宿费2405.66元增值税税额144.34,市内租车费260元,出差补助1260元。请问会计分录和计算过程怎么写。
请问老师,“采购员赵鑫出差回来,报销差旅费450元,原预支500元,现交来多余现金50”该怎么做会计分录
请问老师,公司不让报销餐费,员工出差是以伙食补助的形式支付给员工,做费用报销表,跟其他的发票一起支付的,那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗?还能税前扣除吗?
1、老师,我们现在有员工出差,差旅费制度是一天一个人50元的差旅费补助,请问这部分是随着差旅费报销单一起发放还是随着工资表来发放?请说明一下使用二者中一个方式的优势? 2.这部分补助不用缴纳个税,无票据也可以税前扣除?
请问企业研发部门人员,出差,每日有50员差旅补助,请问怎么做会计分录
一般纳税人,税控盘发票系统维护费 借:管理费用办公费-263 借:应交税费 -增值税 -减免税费 263 贷:应交税费 -增值税 -减免税费263 贷:营业外收入 税费优惠263对不
请问老师,我家小规模公司租的是一家房地产公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就应该交但是没钱交,9月份刚刚交完一年的房租费,前两个月该如何记账呢?从9月份如何摊销呢?
你好老师,公司因为客户退税问题而函调到我们公司,现在要我们提供四流,工资表花名册,发票,其中1.发工资都是老板娘微信发的现金,提交资料金额和发工资金额都不一致,这个要怎么回税务局2.物流单价格也是老板娘微信支付的,物流单价格1400发票开了13000(其中还有其他公司送货的物流费用),税务局说开票不一致,物流公司请的A公司可是A公司找B公司送货河南区,开票是A公司开票给我公司的,物流单是B公司收款收货单,现在这个怎么处理呢?
我公司支付150万购买设备,由于尾款没有结清,对方始终没给开发票,老板也不打算付款了,以后也不能取得发票了,那么账上挂着150万预付账款以后怎么处理?一直挂预付吗
@董老师,再提问的,谢谢!
我是外贸出口企业,和货代签的代理协议,货代应该给我出具海运费发票,这个海运费发票应该是免税还是0税率,发票明细应该具体写什么
老师,请问如果金税四期上线,是不是代账公司生意会越来越难做,因为老板也不愿交税?
老师商业保险个人交的,可以扣除多少个税
购进,需要打印哪些票据出来装订呀
公司注册地和实际经营地址不同两个市,请问纳税申报有什么区别?电子税务局上纳税人信息里所属税务机关是注册地还是经营地?会存在怎样的风险
全都做进差旅费里面可以吗,研发支出-费用化支出-差旅费
同学你好
嗯,是可以的
也就是不用非得体现差旅补助是吧
同学,你好
最好体现
设置研发支出,费用化支出,差旅补贴 对吗
同学,你好
嗯嗯,对的