同学,你好
借:研发费用-差旅补助
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

采购员孙岩出差回来,报销差旅费8380元,退回余款20元。其中:飞机票4310元,住宿费2405.66元增值税税额144.34,市内租车费260元,出差补助1260元。请问会计分录和计算过程怎么写。
请问老师,“采购员赵鑫出差回来,报销差旅费450元,原预支500元,现交来多余现金50”该怎么做会计分录
请问老师,公司不让报销餐费,员工出差是以伙食补助的形式支付给员工,做费用报销表,跟其他的发票一起支付的,那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗?还能税前扣除吗?
1、老师,我们现在有员工出差,差旅费制度是一天一个人50元的差旅费补助,请问这部分是随着差旅费报销单一起发放还是随着工资表来发放?请说明一下使用二者中一个方式的优势? 2.这部分补助不用缴纳个税,无票据也可以税前扣除?
请问企业研发部门人员,出差,每日有50员差旅补助,请问怎么做会计分录
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
全都做进差旅费里面可以吗,研发支出-费用化支出-差旅费
同学你好
嗯,是可以的
也就是不用非得体现差旅补助是吧
同学,你好
最好体现
设置研发支出,费用化支出,差旅补贴 对吗
同学,你好
嗯嗯,对的