计提加计抵减 借:应交税费-应交增值税-进项加计抵减 贷:营业外收入-税费减免 申报时抵减 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项加计抵减 银行存款
允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额这个政策如何填申报表?
进项勾选可抵扣税额25761.41,适用先进制造业当期可抵扣进项税额加计5%抵减扣除,怎么算?
允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,抵减的这部分税额如何进行账务处理
先进制造业加计抵扣5%的进项税会计处理,进项税额需要计提吗?怎么做账啊
先进制造业按当期可抵减进项税额加计5%抵减应纳增值税额,加计抵减金额,计入哪个科目 当期应纳税额为2,加计抵减后,应纳税额为0,如何做分录。
一般纳税人,税控盘发票系统维护费 借:管理费用办公费-263 借:应交税费 -增值税 -减免税费 263 贷:应交税费 -增值税 -减免税费263 贷:营业外收入 税费优惠263对不
请问老师,我家小规模公司租的是一家房地产公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就应该交但是没钱交,9月份刚刚交完一年的房租费,前两个月该如何记账呢?从9月份如何摊销呢?
你好老师,公司因为客户退税问题而函调到我们公司,现在要我们提供四流,工资表花名册,发票,其中1.发工资都是老板娘微信发的现金,提交资料金额和发工资金额都不一致,这个要怎么回税务局2.物流单价格也是老板娘微信支付的,物流单价格1400发票开了13000(其中还有其他公司送货的物流费用),税务局说开票不一致,物流公司请的A公司可是A公司找B公司送货河南区,开票是A公司开票给我公司的,物流单是B公司收款收货单,现在这个怎么处理呢?
我公司支付150万购买设备,由于尾款没有结清,对方始终没给开发票,老板也不打算付款了,以后也不能取得发票了,那么账上挂着150万预付账款以后怎么处理?一直挂预付吗
@董老师,再提问的,谢谢!
我是外贸出口企业,和货代签的代理协议,货代应该给我出具海运费发票,这个海运费发票应该是免税还是0税率,发票明细应该具体写什么
老师,请问如果金税四期上线,是不是代账公司生意会越来越难做,因为老板也不愿交税?
老师商业保险个人交的,可以扣除多少个税
购进,需要打印哪些票据出来装订呀
公司注册地和实际经营地址不同两个市,请问纳税申报有什么区别?电子税务局上纳税人信息里所属税务机关是注册地还是经营地?会存在怎样的风险
如何备案
我要办税-综合信息报告-资格信息报告-增值税适用加计抵减政策声明