可计入在建工程科目
计算题 (1)2019年4月16日,鸿远公司自建一栋厂房,以存款购入工程物资一批,增值税专用发票上注明的设备买价为200 000元,增值税税额为34 000元,全部用于工程建设; (2)建造过程中领用本企业生产的产品一批,实际成本为20000元,税务部门确定的计税价格为30 000元,增值税税率17%; (3)领用本企业生产产品用的材料一批,实际成本5000元,应转出进项税额850元; (4)支付其他费用30 000元; (5)该厂房建造完成达到预定可使用状态。 进行账务处理。
老师您好,事业单位,2019年在建工程的设计费没做结算就按合同价支出了(资金性质:公共财政预算资金),并且在19年在建工程已转入公共基础设施,2020年补做了结算,结算价低于合同价,设计单位退回多支的部分,我单位又用这部分退款支付结算费(资金性质:单位往来款),如何账务处理?需要几笔分录?公共财政预算资金支出的款项会涉及财务会计、预算会计的账务处理,单位往来款支出的款项又只设计财务会计账务处理,完全搞不明白呀,求解答
某企业有一幢厂房,原价200万元,入账时预计可使用20年,预计净残值0,用年限平均法计提折旧,现已建成使用19年,折旧额已提190万元,未提减值准备。现该厂房老旧破损严重,经鉴定已成危房,企业决定按程序进行报废拆除处置。用银行存款支付清理费用2万元,清理过程中废品变价收入3万元,存入银行。不考虑其他相关因素。要求:编制有关会计分录。(金额单位用万元)(1)编制固定资产转入清理的会计分录:(2)编制支付清理费用的会计分录:(3)编制收到废品出售价款的会计分录:(5)结转固定资产清理净损益的会计分录:
某公司2022年1月自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资100000元,支付的增值税额为13000元,以银行存款支付;领用工程物资全部用于工程建设;领用本企业生产的水泥一批,实际成本为9000元;工程人员应计工资12000元,用银行存款支付其他费用4000元。工程完工并达到预定可使用状态。根据上述经济业务,某公司应作如下账务处理:要求:(1)计算工程完工交付使用时固定资产的入账价值。(2)根据上述经济业务,编制会计分录。
建设厂房支付的职业病危害预评价报告费用 如何账务处理?
是7月库存10090.03,但因为要放假都退给供应商了,清空仓库了,应该怎么做成本
是7月库存10090.03,但因为放假就都退给供应商了,清空仓库了,这个应该怎么做
老师,500元以下的支出可以不要发票就给员工报销是吗
我司有笔研学旅行费收入8852元,研学旅行由某个教育公司承接,我司付对方4495元,这个4495元成本结转怎么做账?
老师,你好 以前我们公司销售货物给经销商是这么做的 借:应收 10000 贷:收入8849.56 税金1150.44 借:银存10000 贷:应收10000 这样就平掉了 但是我们现在改政策了,经销商如果说符合返现要求,半年后按照付款总额的20%返款,这我在当时收到的时候都做收入了应该怎么做账?万一不符合规则又不返,具体应该改成怎么样做账
公司安装了一台空调放在员工宿舍给员工用,这台空调的进项税可以抵吗?
老师好,我司为国有企业,预防了对方单位一部分款项,现财务需要发送对账单,请问对账单有没有什么格式?如果想催款的话, 是不是可以发催款函?催款函有没有格式?
老师,贸易公司没有其他员工,不含税金额550904.42元,企业所得税税率0.5%,参照小微企业税率,企业所得税是2754.52,是这样算的吗?
老师,劳务报酬上个月忘记申报,如何补申报,在哪申报
今天法人股东往公账打款2万元,打款时备注注资款。现在把这笔钱退还给法人股东,备注退还注资款,这笔业余作废,可以这样操作吗
三级明细呢 最后都需要转入固定资产吗?
是的,最后都需要转入固定资产或长期待摊费用