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是7月库存10090.03,但因为要放假都退给供应商了,清空仓库了,应该怎么做成本

2025-09-09 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-09 18:15

做库存退回处理: 冲减库存:借应付账款(或预付账款),贷库存商品 10090.03; 若已抵进项税,做转出:借应付账款,贷应交税费 - 应交增值税(进项税额转出); 与供应商结算,收款或抵账。同时保留退货单等凭证,涉及专票需开红字发票

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2020-09-21
您好 请问当时做应付账款分录怎么写的
2020-09-21
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2020-02-27
你好 七月买的库存商品 借:库存商品 贷:银行存款等科目 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月份 借:银行存款 贷:应收账款 在7月份结转成本
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2022-06-29
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