同学,你好
你可以暂估成本费用入账
老师您好,我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开,目前10月份还没有报第三季度的税,现在作废重开发票影响第三季度报税吗,需要调整9月份的账红冲吗,还是在10月份做账红充就行,不影响第三季度报税
老师,客人9月来消费,9月他们公账转款到我们公账,到时10月份才叫我们开发票给他们公司,第三季度税已经报了,这个账要怎么做?
老师,我10月收到一笔租金,所属期是10月份的,当月没给对方开发票,但是做了无票收入交增值税了。11月才开,那我10月份怎么出分录?11月开票了又怎么出分录?
自有厂房出租,合同约定每月收到租金后开具发票。今月没有收到当月租金,如果租户10月10号才付9月份租金。我们该在什么时候开票?下面是我的思考,请指点。 1、我们10月10号才开9月份的租金发票。行吧? 2、对应的租赁收入也计入10月、在11月份申报? 3、对应的房产税(从租计征)也计入10月、在11月申报。那9月份按从价房产税、10月收俩月房租按从租计征房产税?感觉亏大了。
老师,我们9月份支100万运费 ,现在9月份发票没开出来,到10月份才能开,本季度需要报所得阁,这个月费用能预提费用吗?还是运费必须要记预付账款
上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月开始更正,是什么意思
两年年报未报导致经营异常需要怎么解除
商贸企业经营范围有建筑材料销售,可以购入混凝土,再销售吗?还是销售混凝土需要有建筑资质
未分配利润有余额 但是还有工资没发放 我怎么通过分录调整呢
老师,房开企业在售房时,客户选择贷款,企业的收款银行是需要按照客户的贷款银行开的吗?
挂靠工程,挂靠方的成本有哪些?提供的发票,工资还有哪些
老师 月底结转进项销项 是不是通过转出未交增值税这个科目就可以 转出未交增值税借方就表示有留抵
未分配利润其分给法人的分录怎么做
老师,养老服务是民办非企业单位,建账时企业类型选商业吗
老师,我们公司2024年11月成立,然后2024年12月买的设备取得专票,以前会计没有记账固定资产也没有抵扣勾选。我现在应该怎么做账
那收到费用的时候怎么入
同学,你好
红冲暂估的分录,然后按照发票重新做分录
那等于到发票再入也账务也没有区别吧
同学,你好
在同一年发生,没什么影响