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老师你好,就是我们在7月份的时候开了一张发票,当时我们是小规模纳税人,在7月底的时候变为了一般纳税人,然后8月份税官员叫我们红冲了7那张发票,请问下现在怎么申报增值税

2023-08-14 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 14:20

你好,这种情况需要去税务申报

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快账用户7432 追问 2023-08-14 14:22

老师,现在我在申报的时候,提示不可以0申报,然后提示有收入。这种情况只能到税务大厅申报吗?

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:23

对,这种只能是去大厅申报的

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快账用户7432 追问 2023-08-14 14:24

那去大厅申报的话,直接0申报就可以了吗?

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:24

对,直接按照红字申报

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你好,这种情况需要去税务申报
2023-08-14
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
你好 1.      你8月才红冲; 你 7月申报正常报税哈 ;   2. 是的。 之后 8月红冲; 9月  申报的时候减去负数发票 在报;  多报了就 退税即可   ;3.        是的   
2022-08-05
你好; 红冲的180万 和你一般纳税人的13%里面 去写; 到时可能会对比失败 ; 你注意下 看是否可以对比; 对比不了的; 就要去大厅报 ; 
2023-09-04
 你好; 你要去税务局大厅报哈; 你这个没法在系统报的  
2022-07-14
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