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老师 您好 之前我们有一张高铁票抵扣进项了 然后又被员工不小心红冲了 现在该怎么操作啊

2025-09-09 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-09 15:27

申报表做进项转出处理

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快账用户5218 追问 2025-09-09 15:37

老师 进项转出填表2的哪一栏

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齐红老师 解答 2025-09-09 15:37

有一栏红字发票对应栏

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快账用户5218 追问 2025-09-09 15:39

老师 这一栏吗

老师 这一栏吗
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齐红老师 解答 2025-09-09 15:41

是 的,是截图标红的那一栏

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快账用户5218 追问 2025-09-09 15:56

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-09 15:56

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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申报表做进项转出处理
2025-09-09
借:管理费用 贷:进项转出
2024-12-17
 专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可
2021-06-23
你好,可以的。对方给你开红字确认单,你们给他开红字发票就行。
2025-01-09
需要做进项转出,您好,您之前是怎么入账的?
2021-05-17
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