你好同学! 是的同学,同学的理解是准确的,这些损益类科目最后结转到“本年利润”科目中,最终影响未分配利润科目的
老师好,请问增值税加计扣除额,借:计增值税加计扣除。 贷:其他收益,对吗,那自动生成的利润表里这笔收入是显示在 营业外收入 还是其他收益里?
你好 老师 高新企业加计递减的增值税说是计入其他收益 但是用的是小企业会计准则 没有这个科目 是计入到营业外收入吗 这部分收入还需要缴纳企业所得税吗
税管员发来消息说:增值税加计抵减收入未确认收入,所属期2022年12层至2023年11日增值税实际加计抵减税款,应计入其他收益(执行会计准则企业)或营业外收入(不执行会计准则企业),更正相应所属生度申报表 这个是更正22年和23年的报表吗?计算22年和23年未计入营业外收入部分的金额,这个要修改哪些部分的报表呢?
我们是小企业会计准则,2021年和2022年的进项税额加计扣除未计入营业外收入,今年直接做借:应交税费-加计扣除,贷:利润分配-未分配利润,再去调整21年和22年的汇算清缴,调增营业外收入,补缴企业所得税和滞纳金,那影响24年的汇算清缴吗?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
那就是可以成为分红金额了,对吗
你好同学! 是的同学,成为未分配利润后,只要计提了法定盈余公积及弥补前期亏损仍有余额后,是可以进行分红的
那相当于这个政策提供了增加利润的机会了,对吗,不仅享受了加计抵减增值税,还让利润增加了
你好同学! 是的同学,同学的理解是准确的
那会影响自有资本率吗
你好同学! 留存收益增加,总资产也会增加,会影响自有资本率的
分录是借应交税费-已交税金 贷营业外收入,那是负债增加,留存收益也增加了,资产是通过哪个科目增加了?
你好同学! 正常税费的缴纳是指 借 应交税费 贷 银行存款 由于存在加计抵减,导致少缴纳应交税费科目,少缴纳部分计入损益类科目,此处由于应该用资产去缴纳的税费现在不用了,所以认为资产是增加了的,此处并非通过哪个科目增加,而是相较于不享受加计抵减政策时候,该资产是增加的