往来科目数据差异,主要因 4 点: 重分类:软件按准则自动重分类(如应收贷方转预收),总监手工可能未重分类; 核算范围:软件按预设科目记往来,总监可能调整科目(如暂收款记其他应付而非预收); 录入 / 计算错:软件可能录错凭证,手工易算错金额; 特殊业务:软件按预设处理(如债务重组),总监可能按不同理解做账。 需对比两者明细账、重分类规则、凭证,逐一排查。
请问一下:资产负债表中 其他应收款 怎么和科目汇总表中的不一致呢?资产负债表中 其他应收款 是怎样算出来的?
老师,为什么会计学堂的会账软件做出来的账最后结转之后总是不准确的?你看这个明细表上面其他应付款明明是零,而资产负债表上面其他应付款却有一个数值在那里,这样的资产负债表怎么给老板看呀?上个月也是出现这种情况,个个月都这样,那这样折资产负债表做出来还有什么用呀?
用管家婆做的帐和金蝶做的帐导出来的资产负债表不一样,但是所有者权益是一样的,利润表是也是一样的,有没有关系?是不是两个软件的取数不一样导致的?
老师:我用的是速达3000—PRO软件,在做一月资产负债表时,出来的数据不对,点开公式导向显示“现金流量科目出错”该怎么做哪?
老师,两个做账软件出来的科目余额表期末金额不一致,但是资产负债表利润表的金额是一致的,这种结果不会有问题吧?
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢