同学你好 这个你得找快账客服咨询一下
老师,我想问一下,你就是这个明细帐的余额表啊,然后他中间有应收账款预付账款,还有那个应负预收的账款,然后就后面填着那个资产负债表,那个应收账款不应该就是他的几个明细的借方余额减去那个贷方余额吗?为什么我算出来都是错的呀?
老师,为什么会计学堂的会账软件做出来的账最后结转之后总是不准确的?你看这个明细表上面其他应付款明明是零,而资产负债表上面其他应付款却有一个数值在那里,这样的资产负债表怎么给老板看呀?上个月也是出现这种情况,个个月都这样,那这样折资产负债表做出来还有什么用呀?
老师,你好。我们是用金蝶软件做的账,然后我们是做好几套分账,最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平,有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表,就发现两个分账里面,一个年初数不平,一个期末数不平。别的报表都是平的,科目余额表也是平的。请问,1,为什么会出现这种情况?2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢?这个月总账是平的,只有分账的资产负债表不平……
老师内账的进销存管家婆软件做一笔就直接过账,这样就直接产生了资产负债表和利润表,这样我还需要做每个月的损溢结转吗?如果不做会有什么影响,老板就需要一个利润表,我能把这个表直接给他吗?利润准确吗?会计上的结转损益都影响报表中的那些数据呢?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以