咨询
Q

老师,为什么会计学堂的会账软件做出来的账最后结转之后总是不准确的?你看这个明细表上面其他应付款明明是零,而资产负债表上面其他应付款却有一个数值在那里,这样的资产负债表怎么给老板看呀?上个月也是出现这种情况,个个月都这样,那这样折资产负债表做出来还有什么用呀?

老师,为什么会计学堂的会账软件做出来的账最后结转之后总是不准确的?你看这个明细表上面其他应付款明明是零,而资产负债表上面其他应付款却有一个数值在那里,这样的资产负债表怎么给老板看呀?上个月也是出现这种情况,个个月都这样,那这样折资产负债表做出来还有什么用呀?
老师,为什么会计学堂的会账软件做出来的账最后结转之后总是不准确的?你看这个明细表上面其他应付款明明是零,而资产负债表上面其他应付款却有一个数值在那里,这样的资产负债表怎么给老板看呀?上个月也是出现这种情况,个个月都这样,那这样折资产负债表做出来还有什么用呀?
2021-01-03 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-03 11:42

同学你好 这个你得找快账客服咨询一下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 你把其他应付款的名字账时间往前推,有可能不是本期发生的,所以12月的名字像是没有这一笔的
2021-01-03
同学你好 这个你得找快账客服咨询一下
2021-01-03
您好, 总账应收账款贷方余额计入资产负债表预收账款, 总账预收账款借方余额计入资产负债表应收账款, 总账应付账款借方余额计入资产负债表预付账款, 总账预付账款贷方余额计入资产负债表应付账款, 总账科目余额在资产负债表要进行重分类的,不能直接用整个科目的借贷方相减填列
2020-09-08
然后看到2020年12月份的资产负债表也变动了 这个对应是不是也是重分类引起的,是你这个年报按重分类之后去申报就可以,季报和年报部分学员反馈是可以不一样,你可以问下你税局口径, 出现负数的原因是借:银行存款,贷:其他应收。做账是其他应付 那需要调为其他应付款下面,资产总额最好不是负数,负数提交不了那个企业所得税申报表了,资产总额不能负数填写
2021-04-14
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×