确认应结转的预收供暖费收入时(按权责发生制,根据供暖期进度分期结转,如每月 / 每季度): 借:合同负债 - 预收供暖费 贷:主营业务收入 - 供暖收入 (若需计提增值税,加贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)) 示例:某公司预收客户年度供暖费 12000 元(含税,税率 9%),分 12 个月结转,每月分录: 借:合同负债 - 预收供暖费 1000 贷:主营业务收入 - 供暖收入 917.43(1000÷1.09) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 82.57(917.43×9%)
老师您好,初级会计资格考试中,怎么区分合同负债与预收账款,写分录的时候什么情况用合同负债,什么情况用预收账款
老师,建筑公司确认收入的时候分录怎么做的?我看有的是借合同负债 贷主营业务收入,有的是借合同结算收入结转 贷主营业务收入,到底该用哪个呢
老师当时预收了一批供暖费,,后来如果用户退气款怎么做分录
老师,现在最新政策建筑服务收到预收款,会计分录是贷合同负债,还是预售账款,还是合同结算?
请问老师 使用合同资产合同负债科目 已收预付款未发货已开票未确认收入的会计分录: 收到预收货款: 借:银行存款5万 贷:合同负债5万 已开票未确认收入: 借:合同负债1万还是合同资产1万? 贷:应交税费-销项税额1万 老师帮我看下会计分录
不是公司的人员,拿滴滴打车的发票来报销可以吗
请问劳务派遣费普票简易计税如何计算
请问电子设备净残值率是0,汽车净残值率能是5%吗?
老师,公司员工年终奖3万,做到管理费用吗?这样影响利润。
老师物流运输行业,冷链运输,付厢体制冷机款,怎么做账
老师,我司是人力资源外包,要以红包名义购买保险。分包把钱打给总包,总包再把钱打给保险公司。总包给分包的保险费发票怎么开啊,经营范围也没有保险啊,还是劳务外包啊
请问老师,8月工资8月发放,由于银行账户问题导致一个员工工资退回,9月又重新发放了,8月申报个税时需要给这个员工申报个税吗?
请问老师公司没有业务但是有工资社保,我需要做账吗
老师 其他应付款期末余额显示在借方 如何吧这笔调成正数呢
老师,员工坐高铁去出差,然后在出差期间给我一张加油的发票,可以报销吗?他说借朋友的车子办的业务,给加油了