借:合同负债 1 万 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 )1 万 (因 “合同负债” 是已收对价,开票产生纳税义务,冲减合同负债;“合同资产” 是企业已履约有权收对价,这里不适用 ) 后续收入确认 待满足收入确认条件(如发货后 ),再做: 借:合同负债 4 万(剩余未开票部分 ) 贷:主营业务收入 4 万

老师您好,请问我们公司预收了3年的费用,一次性开票了。在新会计准则下,需要分期确认收入,在缴税和确认收入的分录要如何做?预收款项时已做分录:借:银行存款 贷:合同负债
2×20 年 12 月 31 日: 借:银行存款 300 未确认融资费用 30.75 贷:合同负债 330.75 2×21 年 12 月 31 日: 借:财务费用 15 贷:未确认融资费用 15(300×5%) (6)分别编制甲公司2×22年12月31日摊销未确认融资费用和确认C产品销售收入的相关会计分录。 借:财务费用 15.75 贷:未确认融资费用 (30.75-15)15.75 借:合同负债 330.75 贷:主营业务收入 330.75 老师,货款2年后交货,这里还收人家利息啊,不理解这个分录
1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产 老师这是之前老师给写的分录,但是合同负债还在贷方,您看下还有需要补充或删减的吗?我总觉得哪里不对
老师,收到货款定金,先给定金开票但还未生产发货,不确认收入又要交增值税的情况下,可以这样记吗? 借:银行存款, 贷:合同负债 应交税费-增值税(销项)
请问老师 使用合同资产合同负债科目 已收预付款未发货已开票未确认收入的会计分录: 收到预收货款: 借:银行存款5万 贷:合同负债5万 已开票未确认收入: 借:合同负债1万还是合同资产1万? 贷:应交税费-销项税额1万 老师帮我看下会计分录
老师您好,我现在发现自己1月份结转期间损益的时候附加税没有结转上,但是这个是系统结转的不知道为啥没结转上,金额是430.02元,那我现在反结账之后进去结转有没有什么影响,是不是还要重新报季度报表还有企业所得税
如何查询已开发票,未回来的进项明细
请问什么时候记账要记生物性资产和消耗性资产?折旧怎么算?还有残值怎么界定?
老师,公司购买U盾80元,公账付款。做借财务费用,贷银行存款吗?
刚接手一家公司,这几天查以前的账,发现25年冲红了24年一笔收入,金额为10000元,当时的财务没有做以前年度,现在我已经做完了汇算,请问我还需要去调整那笔分录吗?
老师您好,A是甲方,B是制造商,B中了A的标,C是中间商促成A和B的标落地实施,需要B向C买货,但是C没有货,需要向D贸易商买货。D又要去找B制造商买货,也就是说B供货给A,C供货给B,D供货给C,B又供货给D。请问这个链条合理吗?
老师,年报的资产总额写的是季度平均值,第一季度取数是取25年1月份还是24年12月份的资产总计数。
我公司是做爬架租赁业务,工程款项目代发金额较大而且还是代发到公司员工或老板找的人卡里,退回到老板娘私卡里。造成发票开出去,账上应收账款挂账较大。这怎么处理。
老师 这是一家新开的企业 从22年建帐到现在 然后现在还有另一家的银行的流水 我都可以直接录到这个月吗 还有这个流水应该也要发外账那边吧
还有我顺便问一下,在网上已注销公司了,之前的营业执照和对应公司的资料得线下交到对应部门,营业执照交到工商局,税务局的清税证明相关的资料及其他税务相关资料交到税务局,还有公章及法人章,合同章,发票章交到线下哪个部门?
收到谢谢老师
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