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老师当时预收了一批供暖费,,后来如果用户退气款怎么做分录

2023-06-19 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 13:30

你好你收到的时候怎么做的分录就做相反的分录。

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快账用户8217 追问 2023-06-19 13:41

但是做了预收账款科目,但是客户退款时候为什么预收做贷方负数冲呢

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齐红老师 解答 2023-06-19 13:41

你好!可以借方正数了

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你好你收到的时候怎么做的分录就做相反的分录。
2023-06-19
你好 借库存商品贷银行存款。 借银行存款贷库存商品
2021-01-13
你好; 你们赚取差价吗 。 这个是代收代付还是赚取了差价。 这样好判断分录的
2021-11-17
你好。那就要看你退回对方多少,你们经销商方协商的金额是多少,要是你们承担这个手续费,你就是正常计入财务费用,要是对方承担,你就把手续费扣下来支付给对方就行了。
2023-08-28
同学,你好 如果这笔开销最终需要费用化,则处理基本正确 如果发票可以抵扣,需要做一个调整分录 借应交税费 借某某费用(红字) 正规做法是 借预付账款 贷银行存款 借某某费用 应交税费(如果可以抵扣) 贷预付账款
2021-01-12
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