您好,你直接红冲,再重新开就可以,是冲减现在的收入和税费
你好 客户把我公司1月份开出的专票弄丢了 (客户还没认证) 现在要我公司重新开一张不一样价格的票给他们 我要怎么办 我公司已报税
老师好,若已经给客户发货了,且开了130000元(税13000元)的发票给了客户,给客户是月结30天,但是到了付款日期要求退货,怎么办?去法院仲裁还是同意退货,若同意退货,那客户已经扣了13000元的税款可以要客户退回来吗?还是找税务局把税款退回来,因为退货了就没有交易,发票要作废,税务局就要退税了,谢谢。
增值税专用发票开给客户的,已经开了几个月了,而且已经做了发票验旧,现在客户又说之前的发票要重新开服务内容要改,这种还是开红字发票吗?要怎么处理?
老师,我们开出的专用发票未寄给购买方,因为客户没付款,现在跨月了,税已经申报了,现在作废,之前的税款还要交吗?
请问老师,我司准备给A客户开具发票(现在还没开具发票,发现付款方不对),A客户让另一个公司给我们付了货款(这个公司是A客户的客户称为B客户),A客户发现不对,让我们退回货款给A客户,然后重新由A客户付款,这个退款过程对我们公司有什么税务风险吗?
老师,付工程款定金,分录我是这么做的 借:预付账款-工程款 贷:库存现金 付建工程的材料,我是这么做的分录 借:长期待摊费用-装修费 贷:库存现金 工程完工的话,要把预付账款,转到长期待摊费用-装修费。里吗
免,抵,退税在税法或者税务师课件的那一章?
老师,要建立一个新公司,几个人合伙,营业执照上股东也都体现了,得怎么签合伙协议?麻烦您给发个范本
老师您好,员工57周岁了,之前一直没有买过职工社保,现在买也没有用了,不买社保可以吗?
2022年4.1-2022.12.31这期间,是不是小规摸不管开具多少的发票都是免税的啊
这个季度我做账,我是新接过来的,我在他们之前的基础上做的话,应该从哪儿看呢
老师,请问一下我们公司不是发票提额嘛,税务老师要上门核查,但是我们注册地址是用的以前租过房子的地址注册的,房东也不知道我们偷用了他的地址,那现在我们应该怎么弄呀
你好,请问社保员工自己承担单位部分跟个人部分,如何计提?员工工资应发是4000元,会计分录?谢谢
老师您好!货款收到了还没开发票怎么做账务处理?
老师,这题答案解析中可抵免的境外税额等于直接负担的税款➕间接负担的税款,应该是直接负担的10+间接负担的111.11*20%*50%,24年子公司享受减半企业所得税优惠,且有一题答案就是11.11,所以应该是10+11.11=21.11
那增值税申报表销售额填写负数,会涉及退税,就留着吗,后期抵减?
如果当期收入少,就是这样的
好的,知道了
是的,是的,就是这样的