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老师,我们开出的专用发票未寄给购买方,因为客户没付款,现在跨月了,税已经申报了,现在作废,之前的税款还要交吗?

2024-01-29 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 15:03

同学,你好 需要缴纳的

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快账用户8843 追问 2024-01-29 15:04

如果这个月红冲了,可以作留抵吗

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齐红老师 解答 2024-01-29 15:04

同学,你好 你上个月的税要缴纳

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快账用户8843 追问 2024-01-29 15:06

我的意思是缴纳了,这个把他红冲了可不可以抵这个月的税

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齐红老师 解答 2024-01-29 15:07

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户8843 追问 2024-01-29 15:09

就是我有3万的税款上个月申报了,税款也抵了,是我开同样的金额这个月的税款就不用交了

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齐红老师 解答 2024-01-29 15:09

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8843 追问 2024-01-29 15:11

如果我这个月没开这么多,开的金额也不一样剩余的不足3万的是不是可以留到后面抵,还是说必须开多少冲多少

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齐红老师 解答 2024-01-29 15:11

同学,你好 可以留到后面抵

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快账用户8843 追问 2024-01-29 15:12

金额不用一样,直到抵完为止吗

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齐红老师 解答 2024-01-29 15:13

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 需要缴纳的
2024-01-29
你好,你问他发票复印件能付款吗?丢失了用发票复印件也可以做账抵扣的。
2021-12-07
您好 再开出之前(作废)的发票的红字票来冲现在的税款这样比较好
2022-04-28
可以抵减的,没问题的哈
2024-04-28
您好,要账务处理,申报11月份增值税时也是以红字信息表的日期所属月为准的,我们的账和申报保持一致,现在催对方开红票,拿到红票放在11月份凭证后面作为附件
2023-12-07
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