你好,这个你自己填入进项转出就可以了。
一般纳税人销售手机,我们本月开出两张红字信息表,也同时收到两张供应商调价,开的负数发票抵扣联和发票联。有一张发票手机型号,本月正数的型号,还没有认认证抵扣,有一张负数发票型号,是6月份已抵扣了。现在收到这两张负数发票怎么账务处理,但是我们同时已经开了两张红字信息表
老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
我收到一张专票 但是我在增值税综合平台 我在进项税抵扣勾选里面没有找到这个张专票、 发票号也没有 这是什么原因呢 我收到的专票上面开票日期是7-28号 这是什么原因
你好..我们接收到6月份的原材料发票100..税额13..因为我们有进项..这张发票没有抵扣..也没有入账..状态就是认为没收到这种..但是7月份我们把这张发票上的原材料卖出去了..7月份抵扣的进项里够了..也没用到这张发票..这张发票..入账的话..分录应该怎么写呢..
老师,请问我3月开错的一张发票,然后当时没有作废,现在4月7号今天红冲的这张发票,我报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税吗,还是说4月红冲了 就没有这种发票的税了呢
老师,以前账目发现错误,借:银行存款,贷:管理费用,请问如何调整呢
怎么查询员工在本单位交了几个月的社保
残疾人保证金认定有效期从2025.01.01日起,2024年12月30日完成的税务报到,所以2024年无需申报残保金是吧?
老师 从其他代账公司接手过来新公司的账 对方只提供了科目余额表 不给8月的报表 我直接录入期初余额以及发生额 之后怎么核对对不对呀
企业有未分配利润,现在造厂房,如何把未分配利润结转到厂房,会计分录如何做
上个月银字凭证做错,本月冲红重做 红冲7月凭证1号 银行存款是贷方红字的 更正 这个摘要怎么写比较好
残疾人就业保障金人数超过30的规定是什么。怎么交的
你好,计提增值税价税如何记账
老师,你好!有限公司八月份开电费发票给个人的时候开成了专票,需要九月份红冲重开么?
老师你好,注销一般纳税人流程怎样的?有具体的注销流程吗