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老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵

2021-07-26 08:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 08:03

你好.把正确的申报填写好去大厅修改申报表

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快账用户7345 追问 2021-07-26 08:03

电子税务局里面不能更正吗?

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齐红老师 解答 2021-07-26 10:26

你当期缴纳税金了吗?

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快账用户7345 追问 2021-07-26 10:50

就是缴纳了

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齐红老师 解答 2021-07-26 10:56

那只能大厅去做修改了

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快账用户7345 追问 2021-07-26 10:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-26 11:57

不客气祝您学习愉快!

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你好.把正确的申报填写好去大厅修改申报表
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