同学,你好
借:管理费用-房租
贷:其他应付款
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师:您好!请问企业的预付账款(账龄已经三年)如果没办法收到发票(但钱已经支付了),该如何处理?
老师,您好!我公司收到季度房租发票,按月分摊分录怎么写?12月已预付(借:其他应付 贷:银行存款)
老师您好!我一月没收到进项发票但是款已付,我是按这个凭证做的,那我二月份收到发票是不是应该红冲预付账款。 借应付 贷预付
可以签订少于一年的固定期限劳动合同吗
给临时工发工资需要注意什么
你好,进原材和付款时都没收到发票,能入账吗,怎么记账
公司借款300万计算利息,按月计息,不满整月按30天计算,算头不算尾,麻烦老师看一下午这样计算的正确嘛?
老师 公司要给劳务工缴纳社保吗
每月都有一部分劳务费多付收不上来的这部分计入营业外支出二级科目是什么
收据上没有销售方的签名和身份证号能入账抵减吗?主要是就偶尔一次,还就3元,人家就是不给身份号
老师,退休了,退休金4000,如果公司再聘请她,申报她工资4000,退休金+我申报的工资,不超过12万, 她要交个税吗
老师您好 余额表里应交税费的余额是怎么出来的?
朴老师进 老师,能跟我说说在企业土地增值税清算中,有哪些是企业能放在成本中扣除,而税务局要求在开发费用中扣除的费用吗?
不需要分摊吗
同学,你好
一年,没有跨年,不用分摊
如果跨年怎么处理
同学,你好
那就要分摊了
借:管理费用-房租 (每个月)
贷:其他应付款 (每个月)
但发票是一年的
同学,你好
这个不要紧,之后月份的发票,用复印件入账
嗯,好的,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!