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老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢

2022-01-08 00:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 01:02

你好! 1.先冲减暂估 借库存商品,贷应付帐款(金额用负数表示)

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齐红老师 解答 2022-01-08 01:02

2.然后再根据发票做账 借库存商品,贷应付帐款

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齐红老师 解答 2022-01-08 01:03

销售时,正常结转成本 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户4348 追问 2022-01-08 01:05

付款时的分录,借预付账款,贷现金,不用管了吗,结转转成本的没有差额也不用红冲的对吗

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齐红老师 解答 2022-01-08 04:47

是的,不用管了。你的理解很对

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你好! 1.先冲减暂估 借库存商品,贷应付帐款(金额用负数表示)
2022-01-08
原分录负数红冲暂估的
2022-01-06
借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
可以的,可以这么做。
2023-10-20
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