报关是按总的销售额报关。
老师我想问一下我们和客户签订的音乐版权授权合作协议,我们需不需要交印花税?若果交的话我们合同上是没有金额的,那是按照每次开票的价税合计金额交吗?还有老师别人给我们提供劳务,但是他还没有给我们开发票,已经给他付款啦,那我们给他申报的金额是不是用申报的金额减掉税额等于我们给他支付的金额就对啦,他开发票的话,不含税的要按照我给他申报的那个金额开
我想问下,因客户要先检测产品,我们销售就直接把30个产品寄到国外客户手里了,且运费未开发票,但这30个没有走报关流程,后面出的大批量货是走了报关流程了,客户全额付款到我们对公的美金账户,那这30个对公收款了,但是没有报关,这要怎么处理呀?
老师,我们业务这边,客户的样品因质量问题需要补货,因为是国外客户,样品基本都是不会退回来,但后面我们又要补样品给客户,样品又不收钱。用什么途径出口呢!报关出口的话,又不收钱,报关单没有单价和金额。就种情况我们应该怎样处理呢
我是一般外贸企业,我有一笔业务已经结术,收到了外国客户的钱,我们也把货物发出去了,货物我们有进项发票,外国客户的销售合同报关单我都有,我想问问我要不要开票给外国客户呢?问题2.我需要申报退税吗?如果需要的话什么时间节点申报退税
老师 我们是外贸型出口企业,我们的报关费是对方客户给我们支付的,对方客户付货款给我公司扣除这笔报关费,我们收到货款都要比报关单上金额少,这个差异怎么做账,影响后期退税吗
公司只用应付账款来核算内部单位的往来。怎么知道对方是欠我钱还是欠我票?请教老师
老师我们公司销售柜子,工人上门安装,支付工人的安装费怎么写分录
@董老师,继续提问的,谢谢
老师我新办企业6月份的,那我8月份才开始申报个税应该,但是一直申报失败,怎么弄呢
购买二手货车四万左右,没票,可以入固定资产吗
家具企业出口折合人民币收入50万元,税额13%,退税额9%,可以申请的免抵退税额500000*(13%-9%)=20000,现在增值税留底税额只有5000元。这个账要如何处理,还需要交那些税?
老师我们有个客户A是中间商,在他把货物卖给第三方的时候,第三方和我们结算并且回款,我们给第三方开票,那么内账中我是不是可以不做第三方,都直接通过客户来记账
税务局的人过来,带去见老板,是先介绍税务局的还是先介绍老板?
小企业没有实缴,增加新的股东,看之前的股东投资了多少钱,看企业的报表主要看什么内容
租房合同如何申报印花税,我们公司签了三年合同,第一年每个月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
确认收入,出口是免增值税的
那他佣金这部分财务要怎么处理?
佣金确认为销售费用
好的,谢谢老师,这个不需要缴纳个税之类的吧?
确认销售费用要对方开形式发票吗?
确认销售费用要对方开形式发票
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
关于向国外客户支付佣金的报关、账务及税务处理,以下是具体说明: 一、报关处理 明佣:若佣金在买卖合同、发票等单证中明确标注(如“CIFC5% Hong Kong”),需在报关单中申报实际成交价格,即扣除佣金后的金额。 暗佣:暗佣不体现在发票等单证上,报关时按实际成交价格(含佣金)申报,后续通过账务处理调整。 二、账务处理 支付佣金时借:销售费用-佣金 贷:应交税费-代扣代缴增值税 银行存款 支付代扣代缴税费时借:应交税费-代扣代缴增值税 贷:银行存款 若支付明佣,需冲减销售收入借:主营业务收入 贷:销售费用-佣金 三、税务处理 增值税需代扣代缴6%增值税,公式:应扣缴税额=购买方支付的价款÷
老师,这是群里老师给的答复,跟您说的不一样啊
回复是一样的,只是有代缴增值税
我们走的公账付的佣金是要按扣除佣金金额报关吗?
你好,这应该是暗佣,是介绍客户给的佣金,不是办理该业务支付的佣金
那我要怎么处理,搞晕了
我主要是觉得已经公账支付了是不要扣税金这些?还是能像您说的直接按销售金额报关,然后直接在账上做销售费用这么多,然后附对方开的形式发票,可以税前扣除吗?
在老师给出的方式下,增加代扣增值税即可
不是很明白,是按什么金额报关?然后直接佣金计入销售费用吗?可以税前扣除吗?
不含该佣金的销售额。即直接销售给国外客户的销售