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老师好,有一个第三方付款的问题:我们开票给我们有直接关系的客户,但是另外一家帮他们付款(长期这样),这种是不是直接签订一个第三方协议就可以了呢?
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,好。我们公司是电商行业,客户买的东西的钱都现在第三方平台放着(拼多多了,淘宝了,等等),然后第三方会给我们开一部分信息服务费,这个钱直接在我们第三方账户里面扣钱,最后我们会把在第三方账户里面的钱取出来。这些账怎么做合适
老师你好问下,就是我们单位有4个工人,他们的工资不是我们来发,我们把工资发给第三方,这个第三方是个人,通过银行转账转给第三方,这个第三方是不是要给我们开劳务发票?如果开不了劳务发票,我们可不可以给这4个工人做个税申报呢,如果做个税申报需要第三方出局什么文件呢
求助,谁有根据资产负债表和利润表自动生成现金流量表模板?急需
请问老师,公司监事也必须要上社保吗?有这要求吗?没有给他申报工资
挂靠社保几个月然后离职,再申请失业金可行么
@董老师,在线么,求教学
公司租车开的增值税普通发票能抵扣吗?
工程会计流程和记账方法
录凭证时如如何才能变成红字呢?
老师,请问,省内项目,做了跨区域涉税事项报告,报验了,且开了发票出去,没有预缴税金。都是今天操作的。结果对方税务局说街道和税务局选错了,我需要怎么更正。麻烦告知步骤,谢谢。
互联网平台企业基本信息报送,后续要填一个平台内的经营者和从业人员收入信息报送表,这个的话是填从平台取得收入的企业,而不是报送平台取得的收入,也就是不报平台本身收入信息对吗
老师你好,我们单位一名员工到法国一个机构做项目助理,机构给员工一部分补贴 然后每月还给我们公司3000欧元补贴(当做我们每个月给员工社保 报销费用) 那么每个月3000欧元需要申报增值税吗
您好,在内账中你可以直接通过客户A来记账,因为内账主要是企业内部管理用的,不需要像税务账那样严格遵循四流一致,你只需要在记账时备注清楚款项是由第三方代付即可,这样既简化了账务处理又保留了业务实质,方便日后查账和对账
老师我在把无票收入进行价税分离的时候,都会有一分钱的误差,我是不是改主营业务收入或者销项税中的任何一个数都行
您好,可以在价税分离出现一分钱误差时调整主营业务收入,因为税法规定销项税额必须准确计算,而收入金额可以适当调整,这样处理既符合税务要求又能保证账务平衡,但最好在凭证摘要中注明调整原因以便日后查账
老师这是公式自动计算的,税额合计数和两行加起来数是差0.01的,那么我分录税额就按143.81来?
您好,对,分录税额就按143.81来,因为这是系统自动算的最终数,税额必须准,差的那一分钱调收入就行,别动税额
老师这个税额每行加起来是1377.09,自动合计是1377.08,价税合计算出来也是11970/1.13×0.13=1377.07965,那么记账就按1377.08?
您好,对,销项税额就按系统自动合计的1377.08元记账,因为税额必须准确,差额0.01元可以调整收入金额,这样既符合税务要求又能保证账务平衡