你好,1.要开票给外国客户的。2.要申报退税的,报关后三个月内。

老师,我们业务这边,客户的样品因质量问题需要补货,因为是国外客户,样品基本都是不会退回来,但后面我们又要补样品给客户,样品又不收钱。用什么途径出口呢!报关出口的话,又不收钱,报关单没有单价和金额。就种情况我们应该怎样处理呢
我想问下就是我们客户出口退税被函调了,我们也收到看税务局的函调我们在函调期间会影响其他出口客户退税吗我们有2家客户是进出口企业 有一家因为退税,导致我们公司被函调,现在有另外一家企业也申请退税,退不了税是什么原因呢,老师发票是没有问题的
我是一般外贸企业,我有一笔业务已经结术,收到了外国客户的钱,我们也把货物发出去了,货物我们有进项发票,外国客户的销售合同报关单我都有,我想问问我要不要开票给外国客户呢?问题2.我需要申报退税吗?如果需要的话什么时间节点申报退税
我们是一家南京的外贸企业,2月份已经出口,然后采购发票已经勾选退税。然后3月份银行已收汇,请问,我们需要给国外客户开销项发票吗?还有就是我4月份申报还是5月份申报也可以。
想问一下,如果是国外客户跟我们购买货物做出厂价,从国外人民币公账打进我们的人民币公账,然后不做正报,不退税,这种情况要怎么处理,作为财务是不是需要开票保存?但是这样的话不就等于每单亏13个税点吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
问题1. 我们没有税控,我们不开票,但是申报了收入,算是无票收入吧?这种情况也可以申报退税吧……问题2,我5月份收到客户预付的定金,7月份报关出口,现在还没有申报退税,现在还能报吗?像我这样只有报关单和进项票,没有销项票可以退税申报吗
1.无票收入不可以办退税2.可申请延迟申报退税,要开票才能退税。