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老师请问甲方以工抵房42万价格给我们公司房子,我们又抵供应商以40万价格,老师会计分录怎么处理谢谢

2025-09-11 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-11 15:25

借:应付账款 贷:应收账款 贷:营业外支出

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快账用户5794 追问 2025-09-11 15:44

老师借:应付账款40万  贷:应收账款40万  对吗

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齐红老师 解答 2025-09-11 15:46

还有2万的差价,是不从甲方收回了吧

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快账用户5794 追问 2025-09-11 15:50

老师甲方以42万抵给我们公司,抵供应商便宜2万以40万给供应商的优惠怎么平账?谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-11 15:53

借:应付账款 40万 借:营业外支出 2万 贷:应收账款 42万

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快账用户5794 追问 2025-09-11 16:01

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-11 16:01

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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同学你好 借固定资产 贷应收账款 借应付账款 贷固定资产清理
2023-06-29
同学您好,一般签三方委托付款协议直接冲就好了
2022-11-03
同学你好 这个不给你们的话你们只能计入营业外了
2023-04-19
同学你好:这样入账; 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应收账款-A公司 银行存款 10万
2021-11-24
是的,就是那样做账就行
2025-08-11
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