你好,原来你做的那笔其他应付款的往来账。再做一笔冲红的分录。就能平账。
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
我们公司是小规模商贸公司,做奶粉批发,下游都是各个孕婴门店,上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台,门店要货得把钱付给我们公司,我们再转给成都中亿帮他们订,货是发给他们的,不经过我们仓库,(除了我们商贸自己订的货) 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户,我们打过去的钱都在上面有显示,那些钱叫做上账,下游门店通过我们向成都中亿订的货,但是个别的东西没货,他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了(也就是我们在他们公司的电子账户),我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上,可以抵后面拿货的应收款,请问一下,这个上账费在T3上该怎么做分录?
情况:我们是贷款咨询公司,客户要去银行贷款,没有贷款资格,然后来找我们我们帮他做贷款合同,由于金额大,我们做的是经营贷款,我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同,然后拿着这个购销合同去银行贷款,贷款发放下来以后给客户,然后再从客户的手里划转给我们,我们收到钱后,再把钱给第三方,让第三方把这个钱划转给客户,那我们这个咨询公司要怎么做账,我们是提供了那个购销合同和那个公司的,钱也划转给我们的卡里的,再有我们的卡里划转给第三方,然后再给客户,这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗?我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
我们这边主营就是佣金,我们就是帮别人卖货的,我们在抖店上帮他卖,我们只收取佣金,我们卖然后那边发货,最后拉账单看我们卖了多少,那边才给我们结算金额和开发票,因为有涉及到第三方平台收款,后续会产生服务费,这笔钱也是对方负责的,我们就是卖出多少,然后能提现多少转给对方,对方按这个金额给我们开票,这个怎么做账务处理呢?
请问老师公司找人做了无形资产实缴,这个实缴我要在账面上体现吗?要摊销吗?
老师,被审计单位公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种算是问题吗?
我在网上看到西贝预制菜税率的问题,餐饮卖预制菜,税率是6%还是13%,按照我国现行增值税规定,餐饮服务适用6%的增值税税率,当下西贝给消费者开具的发票,正是按此税率申报。 但要是涉及预制菜直接销售,税率就会因产品类型大幅提高。深加工预制菜适用13%税率,由初级农产品加工的预制菜,也得按9%计税,这和餐饮服务税率相比,最大差额能达到7%。 1.比如说一家餐厅营收60亿元,那么他这个6%和13%得税率相差就很多是吧? 2.吃的饭税率6%,店里买的包装好的烟酒13%,是这样单独分开算的吗? 3.关于餐饮行业的税率上面的说法对吗?餐饮里面关于缴纳税率是多少呢?我不是很明白,希望能得到详细解答,谢谢。
公司开了银行账户,才能实缴注册资本吧
老师个体领手撕票也得做税务登记吧
实务中,被审计单位管理层通过虚构存货,以及转移资产形成账外存货等方式实施舞弊的案 例也屡见不鲜。 请问账外存货的意思是不入账的存货吗? 需要朴老师回答
老师,我是7月份来这边上班的,他家是新成立的公司。我发现他们家电子税务局上6月份有一张取得发票,我一直都没做,我现在把这张发票补做到7月行吗?他这是小规模,但我做内账,就不分哪个季度了吧。
请问老师,单位从自来水公司购买的水费、电网购买的电费,是否缴纳印花税呢,这种的也没有合同、没有订单的。
老师,因为产品质量问题免费补货,补发货的账务处理怎么做?谢谢!
老师你好 企业贷款的钱 如果转到个人账户 需要交税么