是的,你的理解是对的。

老师,五月份完工产品入库6月份没有完工产品只发生费用那么7月份又有完工产品,并且销售了这种情况是不是要把五月份完工产品成本和6月7月费用加一起计算新的完工产品啊
老师我问下,我们公司10月份开出去发票销售金额多开了,对方退回来,12月份又重新开过去,这样我10月份的销售成本是不是也要冲红,12月份在做一般成本啊,还有成本不用去管他,销售冲红,在做一笔
老师,跟我交接的代账会计,我把帐做到了二月份,但是报表有问题,出不来,她拷贝的是去年2020年全年的余额表,其他的数据没有拷,然后打算用金蝶用友把数据导入进去,这是打算生成期初数据,然后把一月份二月份的帐重新再做一遍吗?
新公司成立四个月了,一直没业务,费用几乎也没有只有刻章的一个费用,没有员工没有工资,银行一直没有开户,实收资本是认缴制,这种情况可以不建账,一直零申报吗?
4月份发生的费用支出,已入账,但是没有收到发票。本月收到发票了,要怎么做呢?先充抵,然后再重新录一张凭证吗?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢