你好 你可以考虑 从1月开始来建账 这样把1-2月 重新做。 你不是说 你的数据有问题吗 。 那么你就 重新做一遍 看是哪里的问题
老师,我想请问一下怎么做预算。 比如现在是一月份我有一个全年各部门分月的预算表,假设各月预算数不变,一月底的时候我们会看各部门费用有没有超支,比例是实际发生费用除以全年预算数,比较对象是1/12,下个月再看全年预算就是一月实际发生费用加后面十一个月的预算。 但这样全年预算就随着我YTD的数改变一直在变化,二月底我再做预算时,实际发生数变成了一月和二月的合计数,现在我的全年预算数是前两个月的实际加上后十个月的预算数。我一直是这样做的,但老板今天指出来为什么有个部门这个月花了很多钱可是这个月的全年预算比上个月的还要高。所以我应该卡死全年预算的金额,然后按照实际数倒挤各月的预算数吗?整不明白了……
老师,跟我交接的代账会计,我把帐做到了二月份,但是报表有问题,出不来,她拷贝的是去年2020年全年的余额表,其他的数据没有拷,然后打算用金蝶用友把数据导入进去,这是打算生成期初数据,然后把一月份二月份的帐重新再做一遍吗?
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师,我想问一下,上一任会计由于1月太忙,所以没按时做账,当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了,发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提,如果我把跨年票在去年12月计提了,在22年3月冲减之前计提,然后按正确的入账,但是由于第四季度企业所得税她0申报,如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里,这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了,因为到了12月,所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况,老师,我该怎么做?
老师,请问24年异地预缴的所有金额合计,可以在哪里导出?24年工商年报纳税总额需要填写
增值税申报表填无票收入,下月怎么冲红
老师,含税金额是货款加着票点的对吗
老师您好,因2024年社保基数上涨,在2025.03月补提、补缴了上涨社保,可是在3月个税申报里,没有扣除,是在4月工资申报扣除的。请问4月里账务处理要怎么做?
你好老师,领导让我们按利润的10%计提盈余公积,是本月净利润吗?分录怎么做?我们月末都是结转到本年利润了
老师的车租给学校用,每年支付他租车费5000元。这个要不要登记个税?他没给学校开发票。
老师,个人和公司要收购另外一家公司,需要什么资料
工商年报中的年缴费基数是指本年度每个月的社保缴费基数的合计数对吗?比如说月工资是3000,缴费基数4879是按照4879统计还是3000统计呢
老师你好,本公司借对方公司的钱,对方公司不让做借款,本公司该怎么合理的借入对方的钱?
公司销售货物,销售方付款运输公司,造成货物损失,运输公司给招销售方赔偿款,销售方是否开票给运输公司
老师是这样的,用的管家婆软件生成的报表有问题,但是数据没有问题,也就是余额表和凭证做的是正确的,但是还是这样操作,是什么原因呢?不相信我的数据吗?
你好 意思 你们 建账的期末数据 是对的 。 只是 报表有问题 。 让你们软件售后 检查报表公式 看是不是 公式有问题。 如果 其他数据没有错误 就直接 用1月末的期末数据来建账就行了。
好的,老师,明白您的意思了。
没事的。希望能帮到你