您好,是的,这个没有关系的

老师 公司卖了一辆越野车,之前是计入固定资产的,卖掉计入固定资产清理,计入了固定资产清理,国税申报表里是确认了收入,而我账里走的是固清,这样导致我记账里的收入和申报表里的收入是不一致的 这样对吗
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
我们是一家运输公司,有车辆固定资产处理,增值税纳税申报表年报跟利润表营业收入数据金额不一样,刚好数据就是固定资产清理的数据
处置固定资产,导致增值税报表收入和利润表不一致,这个怎么处理,我看之前回复的是把固定资产清理计入其他收入?我处置的亏损的,也这样处理?最后固定资产清理科目余额怎么处理
老师您好,因为企业有固定资产清理,,申报季度企业所得税时,在所得税申报表中的收入和利润表中的收入不一致的话,这样没事吧?(所得税申报表中的收入,加了固定资产清理带来的不开票收入,而利润表中的收入就是账上的收入,不含固定资产清理时的不开票收入)
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒