您好,不需要单独计提,支付工资的时候直接扣掉就可以
残保金人数包括临时工吗,临时工都已申报工资
老师 我们做电商卖虫草的;怕客户觉得少称,我们一般发货会多发,比如客户买100克,我们会发货110克; 请问做账时,这个10克我是按费用做损耗 还是要视同销售?
你好老师,我家公司想用原材料抵以前的应付账款,分录是 借 应付账款-某公司 贷 原材料-某材料 这样可以吗?
老师你好,请问为何不是先做权益法调整之后,再算子公司的净利润呢?调整后子公司的净利润是否应该包括权益法调整时的投资收益等?
老师,我之前暂估的在建工程转固定资产了,我现在来票了,冲之前暂估那张凭证还是冲现在来票那张凭证
火车票的复印件可以入账吗
老师请问融资租赁设备,每季度还款打给金融租赁公司,金融租赁公司给开利息发票,最后一期多打100元,怎么记账?
一张发票如何同时开几个商品,具体步骤
老师,我是一家电子商务有限公司,今天买了一台办公电脑,对方给我开票的话,是开到公司抬头上,还是法人个人抬头上好的呢?我想用于抵公司成本。
老师,要想电话卡能直接用于公司报销,就是办卡的时候,直接要店员把发票开到公司抬头上,这样之后,以后电话卡的费用就可以全用于公司的管理费用了吗?
发放提成的时候需要计提吗
发放提成你是指要不要把个税算出来吗?
付款单有,实际工资多少代扣个人所得税多少,实际应发工资多少 计提借:销售费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资,同时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税。
是不是这样做
是的,是的,就是这样做的
但这样我发现应交个人所得税这个科目产生余额了
借:应交税费-个税
贷:银行存款
但个税直接付给他们的时候就扣了,然后公司代缴的
借:销售费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资,同时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税。
借:应交税费
贷:银行存款
这样就平了
支付办公室门计入什么科目
计入管理费用-办公费就可以