您好, 这个是收到哪方面的专票?预付3000是支付专票的钱吗
你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
请问公户转给个人户3000元,个人户再用于出差,但只收到1000多元发票,其他发票没有收到,实际钱已全部花出去了,分录怎么做怎么才能冲平呢
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。请问这道题的会计分录怎么写?
A卡转到B卡15000元 B卡实际收款15000元 B卡支付实际货款12276元 多转款给B卡的2724元 请问 这个几笔分录怎么写 请问多转款的2724元要怎么做账呢
1月份预付3个月房租6万元,1月份开始计租金2万,3月份才收到发票。请问1月份付款怎么做账,每月怎么分摊记账?3月份收到发票怎么做账?
收到水费的专票。是预付的水费的专票,每月实际发生额只有300多或者200多,等用完了再付,再开票!
这个金额不大,直接入费用就可以了,不需要分摊
分录怎么写
借:管理费用-办公费
贷:预付账款
借:预付账款
贷:银行存款